企業不要重新錄入自然人電子稅務局。更新扣除信息即可
老師,員工在自己手機里填寫了專項扣除申請表了,我在自然人電子稅務局系統不用在重復錄了吧
老師,如果員工的專項附加扣除數據不在企業個稅系統錄信息,他自己下載的個稅App里錄的數據,那企業工資表就正常扣個稅數。次年的時候稅務會給她補是吧
專項扣除在報稅系統里自然人電子稅務局中的專項附加扣除信息采集表中已報送,那個稅申報系統中累計子女教育還需不需要自己手動填入?
老師,如果員工已經在個稅申報app系統錄入專項扣除數據,企業還要重新錄入自然人電子稅務局嗎?
老師您好,剛剛追問不了。我的情況是扣繳端已經刪除員工近1年的收入信息了,個人所得稅App也已經更新我刪除后的信息了,目前個人所得稅App不顯示員工有收入。但是自然人電子稅務局仍然顯示修改刪除之前的申報信息,因為員工要辦一個業務,需要自然人電子稅務局沒有申報收入信息,這邊自然人電子稅務局還顯示之前的收入。我也去稅務局了,稅務局也表示手機端和網頁端是否同步他們管不了,自然人電子稅務局400電話我也打了,他們也說沒辦法。現在已經過去12天了,我不知道怎么操作才能讓網頁版自然人電子稅務局和手機App申報信息同步。稅務局系統查我們單位,也是沒有這個員工申報信息了。
請問老師 增值稅和附加稅在一張票里面,分錄怎么做?
和其他時期相比,收入相同,電費卻低,如何寫說明
老師,我是29期學員,已經看完了22期的回放,著急上班的話,可以把匯算清繳的資料提前發到群里嗎
我們公司投資了一家別的公司 占股份20% 20萬 錢打過去了 這個分錄怎么做?
請教一下,非常感謝! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。
香港公司和大陸公司法人有關聯是否存在風險呢?
老師,中級會計難還是在記賬公司做會計難
老師,可以員工服務費提成由第三方公司開票收款嗎,簽個代收協議可以嗎
老師,我們公司購買對方公司持有的另外一家公司的股權,賬務怎么處理??
是可以在員工錄入的資料上作更新?
在自然人電子稅務局,即個稅申報系統,下載更新信息。會自動同步員工錄入信息,不是公司改資料