:應收賬款/銀行存款 貸:主營業務收入 應收賬款/1.01 ?????? 應交稅費-應交增值稅 應收賬款*0.01 免稅 借:?應交稅費-應交增值稅? 貸:營業外收入-稅費減免
老師,小規模納稅人在做銷售收入時,會計分錄為什么是,應交稅費-應交增值稅呢,小規模不是說價稅合計的嗎?
老師,小規模納稅人,確定收入的時候做分錄計提應交稅費增值稅銷項稅,但是這個月不夠30萬,不交增值稅,應交稅費余額怎么處理呢
老師,原先計入銷項跟進項的稅額要轉出時計入的會計科目是:借應交稅費應交增值稅(銷項稅) 貸應交稅費未交增值稅 應交稅費應交增值稅(進項稅) 這個分錄是在實際繳納增值稅的那個月寫的嗎?另外寫這個分錄要寫什么摘要?
老師好,收入發票的那1個稅點的銷項稅,10萬以內,會計分錄是什么呢? 謝謝
老師好,小規模納稅人,收入發票的那1個稅點的銷項稅,10萬以內,會計分錄是什么呢? 答過的不要再接這個問題了!! 謝謝
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發零售行業,租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好
老師好,什么是分賬系統
老師,勞務公司給用工單位開的是專用發票,但是成本是代發工資,這樣可以出成本嗎
年報中有利潤情況下是否享有民族地方部分優惠的三個選項,申報時怎么判斷是否享有呢?還是按默認的來?
公司處置了一個運輸設備(購進時有進項抵扣的),怎么開發票。項目,稅率怎么開?收到8000元,稅率怎么計算,怎么申報?
老師,公開招標,四個供應商,預算790萬,其他三家供應商報價差不多600多萬,有一家報價410萬,這家報價低的怎么才能證明合理性?
原來認繳時間都很長,比如一個公司認繳出資時間是2047年,現在新的公司法規定5年內要實繳到位,現在企業年檢,認繳時間是按章程的認繳時間2047年,還是填2030年
老師你好,我們是4S店,有一輛固定資產的車,我們把車貸款了,這輛車原值144000元,我們用這輛車貸款134820元,我們已還分期4494元,剩余130326元分期,折舊3008.34元 這輛固定資產的車銷售給客戶了,客戶沒給我們錢,只是把后期的130326的貸款還完就可以! 這個會計分錄怎么做賬務處理老師
經營所得稅的預繳納稅申報是季度的報表么?
去年暫估5萬,今年回票2萬,年報中是賬載金額3,稅收金額填0,調增金額3?還是填帳載金額5,稅收2調增3?哪一種是對的
老師好,是 借:應交稅費,應交增值稅,銷項稅額, 貸:營業外收入,嗎?
小規模就是應交稅費-應交增值稅,沒有什么:應交稅費,應交增值稅,銷項稅額。
我們財務軟件里,沒有應交稅費,應交增值稅
那就計入那個應交稅費-簡易計稅