同學你好 按實際收入繳納增值稅
請問,每月申報增值稅時,是按賬上計提的應收賬款收入繳稅還是按開票系統當月實際開的發票金額來繳稅,如果按開票系統繳稅,違法嗎?或者這在納稅中是一種合理的什么繳稅方式嗎
老師,請問2022年4月開始小規模普票免稅,開專票按照3%征增值稅,我是每個月按照我實際的收入來確定收入的,當月只開有部分專票和普票,請問我在當月確定收入的時候按照什么稅率來確定收入呢?
你好,問一下我們現在是餐飲,住宿服務業,小規模,查賬征收企業,就是問問小規模,查賬征收是按什么為繳稅依據,是按每月開具發票金額繳增值稅,還是按實際收入繳納增值稅,實際收入還有一部分是不開票的
請問老師,小規模的附加費是減半征收,按應交增值稅基礎上計提,實際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業外收入-稅收減免嗎?
請問,旅行社小規模差額征收。收入按照貸主營業務收入及應交增值稅入賬,但是報稅的時候,是差額征收的,就是收入減直接成本后為增值稅計稅依據吧?稅費最終繳納的不是貸方計提的稅費金額吧?要怎么處理??
這里的單位成本是單價的意思嗎?就是 1000 元/件,有 60 件?
開票:人工智能*電子服務器,賣的是硬件的,有沒有什么稅收優惠政策?
不滿500萬購入的固定資產可以一次折舊,這個有什么條件嗎?適用于軟件企業(硬件)嗎?
圖片這個提示啥意思沒看明白
我們和廠家拿貨,六萬送三萬,對方正常給我們開發票九萬,實際我們才支付了六萬,要怎么入賬呢
老師,差額征收全額開票價稅合計1090扣除部分654增值稅附表1簡易計稅銷售額填1000,然后扣除額填654應交增值稅就是(1090-654)/1.09*0.09=36那如果開差額征收差額發票增值稅附表一銷售額填多少?因為差額開的話發票上的不含稅金額就是1054(1090-654)/1.09*0.09=36,所以不含稅價就是1054(1090-36)加稅合計1090這樣的話增值稅附表一銷售額填1054還是1000.
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
我們是按季征收,怎么到報稅時增值稅報表就顯示開票金額,我要是按開票金額繳增值稅,就和我的帳對不上,就有問題,是這個意思嗎
同學你好 對的 未開票收入也得繳稅
要是這部分不開票金額要想不交增值稅,是不是就不能記到收入里,就得做假賬嗎
同學你好 對的 是這樣的
現在有這種情況,要是開票金額大于實際收入怎么交增值稅
同學你好 按照開票金額繳稅
開票金額大于實際收入主要是收入在當期已經計入收入,對方沒有付款,也不讓開票,到付款時才讓開票,就出現這種情況
同學你好 哪個大就按照哪個
要開票金額大于實際收入,這部分差額難道我要在當月虛增到收入里嗎
同學你好 對的 是這樣的