對的,是的,是這么做的,你也可以直接按照減半之后的來進行繳納。
小規模的附加稅減半征收,直接計提應交的金額就可以了對嗎?不用再做營業外收入,附加稅減免分錄了吧!
老師好,小規模納稅人城建稅及教育費附加減半征收的會計分錄怎么做呢?是直接做應該繳的減半的數還是全額做了,再做一個營業外收入?
請問老師,小規模納稅人未達起征點的減免增值稅分錄應該怎么做?借:應交增值稅 貸:營業外收入-減免稅額嗎?
老師,附加稅減半征收,做分錄時金額是按7%、3%、2%計提還是按減半了金額計提?如果直接計提,那免得一半要轉入營業外收入嗎?
請問老師,小規模的附加費是減半征收,按應交增值稅基礎上計提,實際繳納是減半征收后的金額,還需再錄入一筆稅收減免的分錄對嗎?貸方記營業外收入-稅收減免嗎?
老師,收到的培訓費發票,做賬的時候入得是管理費用貸銀行存款,如果是屬于職工教育經費,這個要申報個稅么?
老師對方要求把這筆527.9的扣款也顯示在發票上,怎么開數電專票
給公司商的年度返利應該怎么在發票上提現
非金屬礦物制品*金剛石樹脂磨片在開票系統里面分類編碼是多少
老師,招標的時候商務部分要求原廠服務授權,指定服務器廠商為曙光,網絡交換機制造商銳捷,這個屬于限制性條款或者內定嗎
老師你好:我們是地產公司,公司有兩年不發工資,員工工資都以工資抵房款,前任會計已離職,都是稅前工資抵房款,且未個稅申報,請問,我現在以年收入—減除費用—專項扣除—專項附加扣除等扣除項,按年收入個稅稅率計算個稅,可以吧
老師,去年一筆流水忘記記賬了,記到今年了,去年的現金流量表還需要填這筆嗎
請問會計交接,對方只交接到8年,再前面的沒有了,后面我會有責任嗎?
哪位老師幫我一下忙,我著急交卷,非常感謝,麻煩您了
老師早上好,我們是安徽的企業,22年在海東市有一個安裝項目,當時合同金額是3427652.19,在22年9月全額開票了,并在22年9月在海東已經預繳增值稅62892.71及附加稅7547.12元。25年因為項目審計后合同金額改為3025328.71,核減掉402323.48,我們現在需要把22年其中一張票額427652.19紅沖掉,重新開一張25328.71的票,我們需要申請把22年在海東預繳的稅費退稅嗎
計提也可以直接按減半征收后的金額計提嗎
是的,可以可以可以。
這樣的話就不會多產生一筆“營業外收入-稅收減免”是嗎
是的是的是的,很正確的,是這么理解的
老師 我之前按全額計提的,那部分減半征收的計到營業外收入了,帳上怎么調整呢
賬上不用調整了,這樣也可以的,你也沒多交稅款。