應(yīng)該是你的利潤表不正確,其他的應(yīng)該都是正確的吧,尤其是你的余額,這種情況的話,你自己申報給稅務(wù)局的財務(wù)報表,本年累計的數(shù)據(jù),你自己增加上就可以了。
老師,麻煩問下,從去年4月份換的財務(wù)軟件,入的數(shù)據(jù)不對,想重新做賬套,麻煩問下該怎么做,就是1-4月份的財務(wù)數(shù)據(jù)怎么處理,謝謝
老師,今年年初建賬用上一年的科目余額表,錄入數(shù)據(jù)后顯示和上一年的期末資產(chǎn)總額一致,但錄入一月份數(shù)據(jù)后,今年的年初數(shù)就不是上年年底科目余額表的數(shù)據(jù)了,麻煩問一下應(yīng)該怎么處理?
老師請問一下,我的財務(wù)軟件系統(tǒng)總計收入363066.75,增值稅納稅申報表本年累計數(shù)是358281.5,相差4785.25元,我查賬好幾次比對收入和開票系統(tǒng)數(shù)據(jù)都是對,怎么想差這數(shù),從何下手呢,麻煩老師指點(diǎn)一下謝謝
老師好,去年12月份做了2023年度未開票收入,申報了稅,今年5月給對方開了發(fā)票(金額包含去年未開票收入和今年1-4月份收入),7月份又把5月份開具的發(fā)票做了負(fù)數(shù)紅沖,目前也沒有重新開具發(fā)票。紅沖的發(fā)票要怎么入賬,麻煩老師幫忙解答,謝謝。
老師麻煩問一下,我3月份結(jié)帳的時候沒有結(jié)轉(zhuǎn)主營業(yè)務(wù)成本,直接就報所得稅報表了,我4月發(fā)現(xiàn)問題,就把3月份的憑證反結(jié)帳,做了結(jié)轉(zhuǎn),但是財務(wù)報表我沒有重新取數(shù),這樣導(dǎo)致我利潤表的數(shù)就不對了,7月報季報的時候數(shù)也不對,我想問一下老師,我現(xiàn)在可以把我做帳軟件的數(shù)重新取一下,這樣是不是10月份報季報的時候,稅務(wù)的報表就和我實(shí)際做帳軟件的數(shù)一致了,謝謝老師
許昌市東城區(qū)門面房出租年租金8萬,開票要交多少錢的稅
權(quán)責(zé)發(fā)生制轉(zhuǎn)換為收付實(shí)現(xiàn)制對應(yīng)的會計等式。 實(shí)際收入=收入+應(yīng)收賬款貸方數(shù)-應(yīng)收賬款借方數(shù)+預(yù)收賬款貸方數(shù)-預(yù)收賬款借方數(shù) 應(yīng)收票據(jù)科目該如何處理?其他應(yīng)收是否也按照應(yīng)收賬款處理? 實(shí)際支出=費(fèi)用+應(yīng)付賬款借方數(shù)-貸方數(shù)?預(yù)付賬款借方數(shù)-預(yù)付賬款貸方數(shù)-累計折舊和待攤費(fèi)用 應(yīng)交稅金如何處理?其他應(yīng)付同應(yīng)付賬款的處理方式? 最終上述實(shí)際收入-實(shí)際支出=貨幣增加額? 該公式是否成立?該如何調(diào)整?
老師:請問負(fù)債過大, 1、可以處理的方案有哪些啊? 2、轉(zhuǎn)資本需要哪些手續(xù)? 3、轉(zhuǎn)資本有哪些損失嗎?
注冊資金100萬,5年內(nèi)實(shí)繳100萬是指法人5年一共存進(jìn)賬戶100萬還是一次行存進(jìn)賬戶100萬 別人轉(zhuǎn)進(jìn)賬戶的錢可以算在內(nèi)嗎
廠家開具負(fù)數(shù)發(fā)票給我們,我們就做進(jìn)項稅額轉(zhuǎn)出,沖減成本,廠家就沖減收入,沖減銷項稅,是這樣處理嗎?
代買購置稅和保險。可以代買的吧?就是別人從我們這里買車,我們把這個車輛購置稅收了,買了 然后發(fā)票是對方名字的。賬務(wù)處理咋做的 是這樣做嗎? 我已經(jīng)借銀行存款89800 貸應(yīng)收賬款89800 開票,借應(yīng)收賬款 74500,15300代付保險和上牌的。收款89800,開票74500,其中15300是保險跟車輛購置稅代付的。 分錄。開票時借應(yīng)收賬款 74500主營業(yè)務(wù) 銷項稅額 收到款項,借銀行存款89800 應(yīng)收賬款74500 其他應(yīng)付款 車輛購置稅 和保險15300 代付車輛購置稅跟保險。借其他應(yīng)付款車購稅和保險 貸銀行存款
2024年7月以后新開的賬戶3年緩沖?5年內(nèi)實(shí)繳是什么意思?實(shí)繳是注冊資金100萬就需要往賬戶存100萬么
廠家返利給我們,我們是沖減成本,對于廠家來說,這筆錢怎么做賬?
老師,請問一下年終獎25萬要交多少個稅啊?咋算?平時每個月也有工資5千以內(nèi),有一個娃,有一套新房 房貸。
公司應(yīng)該要收到一筆營業(yè)外收入50元,但銀行自動扣了5塊錢手續(xù)費(fèi),實(shí)際到賬是45元。 做賬是做借銀行存款45元,貸營業(yè)外收入45元。 還是做借銀行存款45元,借營業(yè)外支出5元,貸營業(yè)外收入50元。 還是借銀行存款45元,借財務(wù)費(fèi)用手續(xù)費(fèi)5元,貸營業(yè)外收入50元。
稅務(wù)局的表我填上了把本年累計的1-3月的損益類的加上去了,這樣我不用重新建賬套重新做賬嗎,老師,謝謝
對的,是的,這個不用重新做了。
那麻煩問下我的財務(wù)軟件怎么改呢,要不然我的報表還是不對
你現(xiàn)在沒法修改了,你錄入期初的輸入你的損益類的科目,本年累計借貸方需要錄入。
就是我要不然重新建賬套,要不就是每次報利潤表的時候加上是吧,謝謝
對的,是的,但是你去年已經(jīng)過完了,今年就不影響了,今年的利潤表,從本年重新開始。
今年不影響啦
不影響的,今年這個不影響。
老師,那我不改也是可以的是吧謝謝
對的,是的,可以不用修改的
好的,謝謝老師,省了好大工程
不用客氣,工作愉快。