你好; 開含稅金額的 ; 比如 開100 的 免稅 ;收款100 ; 你開含稅100 ; 稅率開免稅稅率??
老師 小規(guī)模納稅人 現(xiàn)在是免稅 請(qǐng)問老師開一張不含稅金額是20000的發(fā)票 那么不含稅金額和價(jià)稅合計(jì)都是20000嗎
老師好,高新技術(shù)企業(yè)雛鷹階段,是哪個(gè)階段呢?謝謝
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票,那開的金額是含稅還是不含稅的呀
老師,小規(guī)模納稅人開的免稅發(fā)票,那開的金額是含稅還是不含稅的呀
小規(guī)模納稅人季度30萬免稅,是指開普票和專票合計(jì)不含稅金額還是含稅金額不超過30萬呀
彌補(bǔ)虧損的分錄是怎么寫的,不然就和計(jì)提數(shù)不一致
發(fā)票已經(jīng)確認(rèn)收入發(fā)現(xiàn)多開了,成本也已經(jīng)確認(rèn)了,這種紅沖怎么處理呢?
1.剛成立的一般納稅人的企業(yè),給員工只是繳納社保可以嗎,不繳納醫(yī)保等其它的保險(xiǎn)?2.作為公司合伙人,若只在合作企業(yè)繳納社保,不領(lǐng)工資,對(duì)目前正在領(lǐng)的失業(yè)金有影響嗎?
老師 個(gè)稅系統(tǒng) 1個(gè)月內(nèi)還可以導(dǎo)兩次的 因?yàn)閳?bào)一次 4這會(huì)要預(yù)算 這個(gè)月發(fā)放的工資
老師,開票給個(gè)人,個(gè)人需要提供什么資料啊
老師我們是生產(chǎn)加工企業(yè),購進(jìn)得固定資產(chǎn)叉車上月,這月可以開叉車票嗎?相當(dāng)于賣了
老師,兩人成立了一個(gè)小型有限責(zé)任公司,現(xiàn)在一個(gè)股東將所有股權(quán)轉(zhuǎn)讓給另外一個(gè)股東,需要準(zhǔn)備什么資料呢,股權(quán)轉(zhuǎn)讓書是自己找模版就行了嗎
怎么算還差多少進(jìn)項(xiàng)票
第6問 答案給的是恰當(dāng) 不需要執(zhí)行第2和3的流程嗎
關(guān)于這個(gè)企業(yè)匯算清繳之前暫估的入庫單發(fā)票不及時(shí)回來需要企業(yè)匯算清繳納稅調(diào)增,是哪條稅法規(guī)定的。因?yàn)槿霂靻螘汗?,然后進(jìn)去成本的,
那做賬的時(shí)候主營業(yè)務(wù)收入是按100入賬嗎
那稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫免稅銷售額是按照100填寫還是多少填寫
你好; 是的; 借銀行存款100 貸主營業(yè)務(wù)收入- 免稅收入100 ;? ? 按100寫? ?
那稅務(wù)局申報(bào)增值稅的時(shí)候填寫免稅銷售額是按照多少填寫
你好;寫100的金額; 100 的金額? ?
為什么不用在賬上體現(xiàn)減免的稅額呢
你好;? 不體現(xiàn); 本身就是免稅的稅率;? 你發(fā)票都是 沒有稅額; 你賬上體現(xiàn)稅額;? ?都不一致了哦? ?
不可以把免稅的金額直接記入到應(yīng)交增值稅免稅科目嗎?這樣可以體現(xiàn)這個(gè)公司一年享受國家多少年稅額
你好; 不用哈 ; 你不用去操作增值稅體現(xiàn)??
比如開了2萬免稅發(fā)票,那做賬就是借應(yīng)收賬款2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)免稅額582.53,主營業(yè)務(wù)收入19417.47,這樣子也不行嗎?為什么
老師,去年第2季度開了發(fā)票50萬免稅電子普票,但是呢電子稅務(wù)局第二季度增值稅申報(bào)表免稅銷售額填寫的是485436.89元,這樣填寫是否有問題
?你好;? ?22年免稅的話; 直接做; 借銀行存款或者應(yīng)收賬款貸主營業(yè)務(wù)收入 ; 直接這樣做哈;? ??
如開了2萬免稅發(fā)票,那做賬就是借應(yīng)收賬款2萬,貸應(yīng)交稅費(fèi)免稅額582.53,主營業(yè)務(wù)收入19417.47,這樣子也不行嗎?為什么 我這么入賬是哪里有問題呢
?你好;? 不做增值稅部分; 你是免稅的? ;不體現(xiàn)增值稅??