你好,含稅不含稅都是一個金額的,沒有稅額。
老師 小規模納稅人 現在是免稅 請問老師開一張不含稅金額是20000的發票 那么不含稅金額和價稅合計都是20000嗎
老師好,高新技術企業雛鷹階段,是哪個階段呢?謝謝
老師,小規模納稅人開的免稅發票,那開的金額是含稅還是不含稅的呀
老師,小規模納稅人開的免稅發票,那開的金額是含稅還是不含稅的呀
小規模納稅人季度30萬免稅,是指開普票和專票合計不含稅金額還是含稅金額不超過30萬呀
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
存在負面清單更放法人可以嗎?
老師你好,我想問一下115這個題目第二問追加投資變成權益法時,為什么要調整之前的賬面價值,另外長期股權投資-成本和長期股權投資-投資成本有什么區別
那做賬的時候主營業務收入是按100入賬嗎
對的,是的,是這么多。
那稅務局申報增值稅的時候填寫免稅銷售額是按照多少填寫
為什么不用在賬上體現減免的稅額呢
沒有稅額,所以不用做應交稅費,你的銷售額填寫100。
那相當于這100是不含稅的金額是嗎
賬上為什么不用體現這個公司享受了多少稅額減免呢
對的,是的,因為沒有稅額。
不可以把免稅的金額直接記入到應交增值稅免稅科目嗎?這樣可以體現這個公司一年享受國家多少年稅額
你好,那你的借貸能平衡嗎?
老師,去年第2季度開了發票50萬免稅電子普票,但是呢電子稅務局第二季度增值稅申報表免稅銷售額填寫的是485436.89元,這樣填寫是否有問題
你能申報了嗎。我們這邊會有提示的,必須填寫50。
你好,那你的借貸能平衡嗎? 比如開了2萬免稅發票,那做賬就是借應收賬款2萬,貸應交稅費免稅額582.53,主營業務收入19417.47,這樣子
你能申報了嗎。我們這邊會有提示的,必須填寫50。 申報了,但是因為這樣導致了增值稅申報表金額跟帳面金額不一樣,那我應該怎么處理呀
所以你的賬務處理有問題 現在修改 跟價稅分開的,你現在價稅合計,這樣的話,你的增值稅銷售額和所得稅的銷售額不一致,稅務局也會要求你調整的。
是去更正增值稅申報表嗎
你好,你當時申報填寫的銷售額是50是嗎?申報的是正確的,你賬上做的不對不是?
做賬做的50,稅務局申報不是填寫的50
老師,22年是要去大廳辦理了嗎
去修改增值稅申報表
大廳可以修改22年第二季度的申報表嗎
可以的,可以修改的。
帶著紙質的申報表、公章、身份證。