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老師。以前會計做的2021年的賬借:應收賬款 100貸主營業務收入16.5應交稅費-應交增值稅(銷項稅額)83.5,他把收入和稅額記反了并且沒有計算正確,今年我調賬怎么調呢采用的是小企業會計準則,請賜教下

2023-02-16 14:15
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-16 14:18

借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸利潤分配,未分配利潤83.5減16.5

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快賬用戶3303 追問 2023-02-16 15:09

不涉及調企業所得稅嗎,老師

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齊紅老師 解答 2023-02-16 15:10

你的增值稅結轉到營業外收入了嗎?如果結轉了的話不影響,因為你把這個應交稅費,應交增值稅銷項也是結轉到了營業外收入,你的利潤是一樣的。

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快賬用戶3303 追問 2023-02-16 15:30

你好,老師,上個分錄不是把應交稅費、應交增值稅銷項轉銷了嗎,你能完整的展 示下嗎,謝謝!

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齊紅老師 解答 2023-02-16 15:32

借應交稅費,應交增值稅銷項 貸營業外收入,你做了這個沒有

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借應交稅費、應交增值稅銷項, 貸利潤分配,未分配利潤83.5減16.5
2023-02-16
同學你好 那你收入少做了對吧 借應交稅費銷項稅 貸利潤分配未分配利潤
2023-02-16
?你好;? ? 你科目不對哦? ; 兩個偶讀不對; 你是什么準則的? ??
2022-07-13
同學你好 你的問題是什么
2023-11-07
你好,現在的調整分錄是 借:以前年度損益調整—主營業務收入,貸:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額)
2022-08-03
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