同學你好 你是不是有沒申報的
老師,您好,想請問一下代開發票稅款的事,比如,我個人去稅務局代開一張工程款的發票,金額是2萬,我代開2萬增值稅198.02,個稅198.02,城建減半征收4.95,印花稅6塊,合計406.99,正常我應該上這么多稅,但現在付款方說讓我把我要出的稅錢一起開在發票里,那我應該開多少總金額,這個要怎么算啊
老師好!從增值稅開票系統里,已開發票查詢里,查詢到的去年全年發票總額合計數是20萬,但是從發票匯總統計里出來的發票總額合計是60萬,相差40萬,是咋回事?應該以哪個為準?
老師老師,我在電子稅務局查看了收到的發票,是收到的銷售方開的負數發票,這個負數發票我全部打印出來交給了稅務會計,我全部打印出來的計算了一下總共有5萬多稅額,但是報稅同事給我說喊我把沒有認證的進項稅減除去,可是在電子稅務局哪里去查這個進項票有沒有被認證呢老師?
專業老師回答問題::: 虛開發票罪 一、犯罪客觀方面(2023年調整) 虛開增值稅專用發票和用于騙取出口退稅、抵扣稅款發票以外的其他發票,涉嫌下列情形之一的,應予立案追訴: 1.虛開發票金額累計在50萬元以上的; 2.虛開發票100份以上且票面金額在30萬元以上的; 3.5年內因虛開發票受過刑事處罰或者2次以上行政處罰,又虛開發票,數額達到上述第1、2項標準60%以上的。 問題:關于虛開發票罪的客觀方面,這里第三點中的數額達到上述1、2項標準的60%,是1或者2的60%,還是要達到1且2的60%??
老師 我們是房地產開發公司 在沒竣工驗收之前進項記的是待抵扣進項稅額 1月竣工驗收完了 給業主開了入住好票 待抵扣轉進項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統里實際抵扣金額了 2019-2023系統和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應該做進項稅額轉出 那分錄的借方應該記什么呢
委托加工收回的消費稅如果直接用于出售是不用交消費稅,是因為在把這個貨物委托別人的時候已經交過了,所以不交對嗎?
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
是我剛入職的新公司。去年,開票系統查詢40萬,匯總統計60萬。你再看看是啥原因?以哪個為準呢?我小白
同學你好 是不是有紅沖的