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老師 我們是房地產開發公司 在沒竣工驗收之前進項記的是待抵扣進項稅額 1月竣工驗收完了 給業主開了入住好票 待抵扣轉進項抵扣增值稅 我們是從2016年-2023年都是記的待抵扣 系統里的待抵扣金額跟我們賬上差了5000多塊錢 賬上多 由于2016-2018我們電腦查詢不到系統里實際抵扣金額了 2019-2023系統和賬上是對上了 所以5000多無法查詢 請問老師我們賬上多出來的5000多 是不是應該做進項稅額轉出 那分錄的借方應該記什么呢

2024-04-03 09:03
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2024-04-03 09:07

借:相關成本或費用科目(如原材料、庫存商品、以前年度損益調整等) 貸:應交稅金-應交增值稅(進項稅額轉出)

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快賬用戶9001 追問 2024-04-03 09:18

老師 為了以前年度損益調整沒有余額 是不是還要做一步 借 利潤分配-未分配利潤 貸 以前年度損益調整

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齊紅老師 解答 2024-04-03 09:27

同學你好 對的 需要做這個分錄

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快賬用戶9001 追問 2024-04-03 09:33

老師 我們是虧損 年末結轉利潤 未分配利潤在借方 這樣的話等于增加了未分配利潤 也就是增加了費用 因為我們賬上比系統多5000多 這樣調對嗎 老師

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齊紅老師 解答 2024-04-03 09:35

同學你好 是這樣調整的 虧損增加了

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齊紅老師 | 官方答疑老師

職稱:注冊會計師,稅務師

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