您好,根據您的描述,個人所得稅和增值稅是1%,城建稅是2.5%,印花稅按含稅金額0.03%
老師,我們公司現在是剛申請的,一般納稅人,目前的發票還是萬位的,因為我們要一下子要開300多萬的增值稅發票,還開萬位的發票的話,肯定是不行的,因為太多了,因為不知道有多少個300萬的發票要開,那就是要申請十萬位的發票嗯,那老師你說這些我們要帶一些什么資料過去給稅務局申請這些呢?老師還想問一個問題,因為客戶要求只開四張發票嗎?那一張發票那就要七八十萬嗎?那就四張剛好300多萬嗎?那我想問一下這個可以可不可以只交稅務局幫我們代開的,有沒有幫忙代開這種業務?這個金額比較大。
你好老師,想問一下,我們是小規模的公司。上個季度開票超過了30多萬,交了稅金4000多,但是在這個月發現開票金額有誤,比如說本來8000多的票,才開了5000多。那我是不是在這個月應該開一張負數的5000多,再開一張8000多的正數發票就可以了,那這個季度稅是怎么算的呢?是算我這個季度才開票金錢是8000-5000嗎?
老師,您好,想請問一下代開發票稅款的事,比如,我個人去稅務局代開一張工程款的發票,金額是2萬,我代開2萬增值稅198.02,個稅198.02,城建減半征收4.95,印花稅6塊,合計406.99,正常我應該上這么多稅,但現在付款方說讓我把我要出的稅錢一起開在發票里,那我應該開多少總金額,這個要怎么算啊
老師好,請問我單位收到個人代開勞務發票2.8萬,先付款2.8萬,后收到的發票,發票備注欄要我方代扣代繳個稅,和對方談價格時沒談個稅的事,所以我方墊付了勞務報酬個稅,把這墊付的4000多個稅掛在往來款上。本來想著明年個稅匯算時把這個錢從公司申請退稅,看能退回多少?現在我要離職了,想著怎么把這個賬做正規,公司不認這部分稅金的話,是不是我要個人承擔這部分稅金,再找那個開發票的人去要明年能退回的個稅呢?
請教老師,建筑施工企業,小規模納稅人,異地施工,在項目所在地預繳稅款的時候,增值稅稅額是按照收入額/1.01*0.01來計算并繳納的。但是我們開給甲方的發票,由于分多張開的,所以將每張發票的稅額加總在一起,得出的總稅額與預繳稅款時計算繳納的稅額少了2毛多錢,這種情況該怎么做賬呢?就是說我們預繳稅款時繳納的比開出發票上面的稅額多了2毛多。我這邊做賬的話應交增值稅的稅額記哪個數?如果是按開出發票上面的稅額記,那預繳時多交的2毛多稅務局會走退稅程序嗎?
公司收到10萬承兌,找機構扣掉900后到原戶,這樣原戶到款的金額就和開票不一致,會有900的差,900的差該怎么處理
這個題計提折舊沒有一個是符合這個公式的
老板一共開了4家公司,一家是育苗基地公司,一家是做護膚品原材料,一家是國際貿易公司,一家是投資公司,老板問我幾家公司之間要怎么開票才合適,叫我出一份稅務籌劃方案給他
開代理記賬公司,個體工商戶可以嗎?這樣還是需要三個專職人員嗎?
公允模式下的投房出租了,確認收入的時候,不用結轉成本是嗎?所以可以理解為公允模式下的投房出租是沒有成本的?因為他沒有折扣減值呀!
這總結為提尾不提頭。這道題
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
納稅人在年應稅銷售額超過規定標準的月份(或季度)的所屬申報期結束后15日內按照本辦法第六條或者第七條的規定辦理相關手續,老師如何理解這個月或者季度?假設我1月份超過500萬標準了,我能在4月份申請成為一般納稅人嗎?算逾期嗎?沒有接到稅務通知書
銀行手續費沒有需要納稅調整的,需要填寫到a105000第23行嗎
想要查看企業這個月收入多少增值稅專票在哪里查
就是,我個人正常去代開發票2萬,我要交406.99的稅,付款方開票時候讓我把這部分稅費開在2萬的發票里,一起付錢給我,我如果用2萬加上406.99去開票,到開票時候我要上的稅就變成了415.27,我還是得自己補貼稅錢,我開票的金額要開多少,才能是20406.99呢
您好,這就是矛盾的,您稅后20000,稅前大于20460.99