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你好,老師,請問一下我們一月份進(jìn)項(xiàng)不夠,要交1萬的增值稅,但是我們賬戶沒錢不夠繳費(fèi),老板也不想交的錢,2月份的進(jìn)項(xiàng)比較多,3月份申報(bào)時(shí)能不能把這個增值稅調(diào)回來,用2月份的進(jìn)項(xiàng)抵1月份的呢?

2023-02-15 17:40
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計(jì)師;財(cái)稅講師

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2023-02-15 17:43

對的,找你稅務(wù)局申請。

頭像
快賬用戶7418 追問 2023-02-15 17:48

不能在電子稅務(wù)局直接調(diào)嗎?

頭像
齊紅老師 解答 2023-02-15 17:50

不可以的,因?yàn)檫@個需要抵簽的時(shí)候,需要你稅務(wù)局那邊給你填寫,他不填寫的話你沒法申報(bào)。

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對的,找你稅務(wù)局申請。
2023-02-15
你好,可以的,你之前不交稅,然后這個月認(rèn)證留底抵欠。
2024-03-13
同學(xué)你好 1.不能哦,發(fā)票開票日期是2月份或者之前的才可以 三月份的不能 2.可以的
2021-02-25
你好? ?這個可以留底抵減欠稅,  《關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)規(guī)定:“為了加強(qiáng)增值稅管理,及時(shí)追繳欠稅,解決增值稅一般納稅人既欠繳增值稅,又有增值稅留抵稅額的問題,對納稅人因銷項(xiàng)稅額小于進(jìn)項(xiàng)稅額而產(chǎn)生期末留抵稅額的,應(yīng)以期末留抵稅額抵減增值稅欠稅?!?  《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人將增值稅進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅問題的批復(fù)》(國稅函〔2005〕169號)規(guī)定:“你局《關(guān)于增值稅一般納稅人進(jìn)項(xiàng)留抵稅額能否抵減查補(bǔ)稅款有關(guān)問題的請示》(桂國稅發(fā)[2004]269號)收悉。經(jīng)研究,現(xiàn)批復(fù)如下:   增值稅一般納稅人拖欠納稅檢查應(yīng)補(bǔ)繳的增值稅稅款,如果納稅人有進(jìn)項(xiàng)留抵稅額,可按照《國家稅務(wù)總局關(guān)于增值稅一般納稅人用進(jìn)項(xiàng)留抵稅額抵減增值稅欠稅問題的通知》(國稅發(fā)〔2004〕112號)的規(guī)定,用增值稅留抵稅額抵減查補(bǔ)稅款欠稅?!?/div>
2021-07-29
開了負(fù)數(shù)發(fā)票的是的
2021-07-11
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