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老師,去年12月因為沒取得發票,我暫估了六十多萬成本,2023年1月收到發票,怎么做分錄呢?

2023-02-15 13:31
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-15 13:32

您好,沖銷暫估,再按照發票入賬

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快賬用戶5938 追問 2023-02-15 13:33

就是做一筆跟12月相反的分錄,然后1月再根據收到的發票入賬,是吧?

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快賬用戶5938 追問 2023-02-15 13:33

收到的發票時間都是去年的6-12月的,今年1月根據這個發票做正常分錄,可以嗎

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齊紅老師 解答 2023-02-15 13:34

對,沒錯,就是這么做的。

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您好,沖銷暫估,再按照發票入賬
2023-02-15
借:以前年度損益調整12 貸:應付賬款12 借:利潤分配-未分配利潤12 貸:以前年度損益調整12
2022-05-13
暫估入庫 借;庫存商品 貸:應付賬款-估價-供應商 不含稅 正常結轉銷售成本 借:主營業務成本 貸:庫存商品 跨年發票到后沖暫估 借:應付賬款-估價-供應商 ?? 成本費用/利潤分配-未分配利潤(暫估差額) 應交稅費-增值稅-進項(一般納稅人) 貸:應付賬款—結算戶-供應商? 價稅合計 支付貨款 借:應付賬款—結算戶-供應商 貸:銀行存款
2024-11-28
你取得發票再沖暫估,沒有就暫不沖
2024-01-23
您好,這個的話,是需要沖銷,反向這幾個
2024-01-09
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