附加稅的不需要修改的,它是自動出來的,你的增值稅主表應補稅款你看下是不是一個負數
您好老師,請問小規模公司季度報增值稅的,如果第一季度的第一個月開超了45萬,后又發生銷貨退回,在次月紅沖了,這樣第一個月是否要全額繳納增值稅
學堂老師,您好,咨詢一下,就是11月發票已出口退稅認證,因出口退稅過不去讓對方又重新開票,沖紅以后并重開,那這月申報增值稅的時候附表二里待抵扣進項稅額需要填寫,那沖紅的進項稅如何填寫呢?沖紅的進項稅跟重開的進項稅差1分錢,請教老師了,謝謝!
老師,您好!小規模公司在國稅代開了銷售發票,第一次紅沖后,申請退稅成功。第二又紅沖發票,需要修改申報表,請問附加稅申報表的已繳稅款數據該如何填寫?
老師請問一下,小規模2023年一季度有紅沖2022年的免稅發票,在填寫申報表時,未達起征點,只開具了增值稅普票,第9欄免稅銷售額填寫正數發票減去紅沖后的余額,還是填寫本季正數發票的金額?
老師,我們是小規模納稅人,3季度開了發票45萬,4季度的時候紅沖了一比21萬的稅,那么我現在要退稅申請,更正申報,我填消費稅及附加申報表的時候是不是填紅沖的那一比21萬,但是我紅沖了21萬3季度就沒有達到季度30萬的報稅數額了,請問該怎么填呀
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
匯算清繳時想把利潤增加100萬,怎么調整
老師我是做資金憑證的,我們用的金蝶云星空,按說應收賬款科目余額表本期發生額的借方應該等于我的銀行流水的收入呀,我的為啥不等于
借 應收賬款 貸 主營業務收入 應交稅費 增 銷項 銀行存款 借銀行存款 貸應收賬款 上邊銀行存款 和下邊 銀行存款 賬戶是平的么 最上邊的銀行存款是 運輸費等 賬戶怎么能平? 您好,第1個分錄不存在銀行存款,這是我們應收客戶的分錄, 應收客戶的分錄怎么理解 您好,銷售給客戶是我們 要收款,不是付款,付款是付給供應商、 借:應收 貸:主營業務收入 銷項稅
老師婚慶公司賬務具體怎么處理啊
4月份發3月份的工資??鄣氖?月份的個稅嗎?
個體工商戶如果只有老板一人,個稅只報經驗所得是季度嗎?那綜合申報是零申報還是不用報
老師,因為第一紅沖時,已經在電子稅務局更正了五次申報表,才填寫正確,這次電子稅務局已經不允許更正報表,只能用紙質報表手工填寫,請問附加稅的已繳稅款該如何填寫?
你好,計稅依據填寫負數,50%減半,然后你的應補稅款是一個負數 附加稅三個都交了嗎?
是的,三個附加稅都交了。
計稅依據填寫負數,然后減免的50%填寫減半應補稅款,出來的是負數。
因為計稅依據是填寫兩次沖紅的增值稅合計數,請問附加稅申報表退稅的金額是本次退回來的金額,還是兩次退稅合計的金額?
不對 第一次不是退了嗎 只退第二次的