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老師,您好!小規模公司在國稅代開了銷售發票,第一次紅沖后,申請退稅成功。第二又紅沖發票,需要修改申報表,請問附加稅申報表的已繳稅款數據該如何填寫?

2023-02-14 20:00
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-02-14 20:01

附加稅的不需要修改的,它是自動出來的,你的增值稅主表應補稅款你看下是不是一個負數

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快賬用戶5108 追問 2023-02-14 20:07

老師,因為第一紅沖時,已經在電子稅務局更正了五次申報表,才填寫正確,這次電子稅務局已經不允許更正報表,只能用紙質報表手工填寫,請問附加稅的已繳稅款該如何填寫?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 20:11

你好,計稅依據填寫負數,50%減半,然后你的應補稅款是一個負數 附加稅三個都交了嗎?

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快賬用戶5108 追問 2023-02-14 20:15

是的,三個附加稅都交了。

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齊紅老師 解答 2023-02-14 20:19

計稅依據填寫負數,然后減免的50%填寫減半應補稅款,出來的是負數。

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快賬用戶5108 追問 2023-02-14 20:39

因為計稅依據是填寫兩次沖紅的增值稅合計數,請問附加稅申報表退稅的金額是本次退回來的金額,還是兩次退稅合計的金額?

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齊紅老師 解答 2023-02-14 20:42

不對 第一次不是退了嗎 只退第二次的

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附加稅的不需要修改的,它是自動出來的,你的增值稅主表應補稅款你看下是不是一個負數
2023-02-14
你好:你增值稅少交了,附加稅也會減少的
2024-04-17
你好,填寫證書發票減去紅沖之后的。
2023-04-17
你好1;? 你 已經上傳了。要聯系專管員給你刪除的; 你自己刪除不了的??
2023-03-06
填錯的紅字增值稅專用發票信息表未上傳的,可直接在開票系統中作廢,無需到大廳處理
2023-03-06
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