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2022年12月暫估了費用發票,2023年1月發票來了分錄怎么寫

2023-02-12 09:13
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齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-02-12 09:17

借:庫存商品,貸:應付賬款 —暫估借:庫存商品,貸:應付賬 —暫估借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款

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齊紅老師 解答 2023-02-12 09:17

借:庫存商品,貸:應付賬款暫估。次月沖回借:應付賬款暫估貸:庫存商品。收到發票 借:庫存商品 應交稅費-應交增值稅進項稅額, 貸:應付賬款。暫估,一般為:借:原材料,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:原材料紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款

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借:庫存商品,貸:應付賬款 —暫估借:庫存商品,貸:應付賬 —暫估借:庫存商品,應交稅費-應交增值稅(進項)貸:應付賬款
2023-02-12
分錄應該如下: 1.將原暫估分錄沖銷:借:銷售費用(紅字)貸:應付賬款-暫估(紅字) 2.根據發票金額做正確的會計分錄:借:銷售費用貸:應付賬款-運費貸:銀行存款(或應付賬款等科目)
2024-01-11
這么做,借銷售費用 貸應付賬款暫估
2024-01-11
你好同學!來票后,沖原來的分錄(負數),再寫一個正數分錄(貸應付賬款)
2024-01-11
同學您好,暫估,一般為:借:庫存商品,貸:應付賬款,付款為借:應付賬款,貸;銀行存款,票到沖暫估用紅字借:庫存商品紅字,貸:應付賬款紅字, 你好, 據發票記 借:庫存商品, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款
2024-01-11
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