這么做,借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
建筑公司,2019年6月份暫估了40萬,之前做暫估:借:主營業(yè)務(wù)成本,貸:應(yīng)付賬款-暫估款,9月份暫估了10萬,12月份暫估了35萬,2020年1月份收到發(fā)票30萬,剩下發(fā)票沒到,怎么做賬,能幫忙寫下分錄嗎?
老師 ,關(guān)于房租: 12月份支付,2023年1月才能取得發(fā)票。 我12月份的會計(jì)分錄能不能寫成 預(yù)付賬款:10000 銀行存款:10000 計(jì)提房租: 管理費(fèi)用: 10000 暫估費(fèi)用:10000 收到發(fā)票:再怎么做分錄
老師好,我2023年1月份取得的發(fā)票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費(fèi)用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再沖暫估,做一筆實(shí)際的?
老師,現(xiàn)在一月份已看到實(shí)際發(fā)票,如果做2023年12月份做暫估此費(fèi)用時 可以暫估進(jìn)項(xiàng)稅嗎?計(jì)入(應(yīng)交稅費(fèi)—待認(rèn)證)中,實(shí)際收到發(fā)票時,把它放在這筆分錄后面,這樣行嗎
2023年12月暫估運(yùn)費(fèi)2萬,2024年01月收到發(fā)票,分錄怎么寫,暫估分錄是借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬款暫估
公司執(zhí)行小企業(yè)會計(jì)準(zhǔn)則,匯算清繳補(bǔ)繳了200多的企業(yè)所得稅,這個怎么入賬呢,如何做會計(jì)分錄,請教老師
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營業(yè)外收入
老師,這種出差開的發(fā)票能抵扣嗎?還需要哪些附件,我這只看到電子稅務(wù)局上開的發(fā)票
公司的法人和財(cái)務(wù)都是同一個人,有影響嗎?
企業(yè)所得稅匯算清繳申報表105080里的累計(jì)折舊額填賬面累計(jì)折舊的貸方累計(jì)數(shù)還是余額累計(jì)數(shù)
箱子設(shè)計(jì)費(fèi)用要掛什么科目
老師您好,請問交給保險公司的車險,其中360元車船稅是沒有發(fā)票的,這個該怎么做憑證呢
老師,我想問食堂餐費(fèi)的事,我家對甲方開票,又轉(zhuǎn)給勞務(wù)公司,甲方讓餐費(fèi)在我們家付,不讓勞務(wù)公司付現(xiàn)在走哪個科目適合
付一.二樓夾芯板費(fèi)用,要掛什么科目?車間地板沖刷漆掛什么科目?
老師想咨詢一下,我目前這家公司的賬剛從代賬接過來,24年全年沒開發(fā)票,但是我看他第四季度申報了主營業(yè)務(wù)收入和成本 這個是為什么呢? 我現(xiàn)在打算申報年報 應(yīng)該怎么做?
發(fā)票開回來怎么寫分錄?
借銷售費(fèi)用 負(fù)數(shù)貸應(yīng)付賬負(fù)數(shù) 根據(jù)發(fā)票做賬 借銷售費(fèi)用 貸應(yīng)付賬