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老師好,我2023年1月份取得的發票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再沖暫估,做一筆實際的?

2023-04-15 15:53
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-04-15 15:58

建議十二月份暫估,然后一月份發票到了紅沖暫估在做發票的

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快賬用戶4847 追問 2023-04-15 16:10

紅沖這一筆是做在1月份吧?實際的發票也做在1月份吧?

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:12

可以的,可以這么做的。

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快賬用戶4847 追問 2023-04-15 16:15

暫估那一筆,我需要在12月份結轉成本吧?不然跟利潤表沒關系,業因為我們是建筑

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齊紅老師 解答 2023-04-15 16:16

看一下它屬于哪一年的成本,如果是屬于去年的可以的。

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快賬用戶4847 追問 2023-04-16 12:12

老師,這種情況是要去大廳嗎

老師,這種情況是要去大廳嗎
老師,這種情況是要去大廳嗎
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齊紅老師 解答 2023-04-16 12:20

你好對的 可以去問下的

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建議十二月份暫估,然后一月份發票到了紅沖暫估在做發票的
2023-04-15
取得的發票是直接可以付在12月份憑證
2023-03-06
你好 嚴格來說,是不可以的,但是你就差一個月,這個影響也不大的 你直接做進去就可以的
2023-01-27
您好,這是可以的哦,只要在年度內計提 了,下年來票了就是實際發生的,能稅前扣除
2025-03-13
可以的,可以這么做的。
2024-05-21
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