建議十二月份暫估,然后一月份發票到了紅沖暫估在做發票的
老師,我去年12月份暫估了一筆費用,1月份票到了,第二筆紅沖是對的嗎?但是我現在用銀行付了錢,這種紅沖以后,應付賬款還是掛著,我要怎么辦呢,,還有沖的是去年的費用,是不是要用以前年度損益啊
老師,我1月份收到的成本發票,可以直接做到12月份賬嗎?還是要在12月份先暫估,1月份沖暫估再重新做分錄?
老師好,我2023年1月份取得的發票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再沖暫估,做一筆實際的?
老師單位有一張發票在2023年12月份入了一筆, 又在2024年一月份入了一筆, 可以把2024年1月份多入的這一筆在四月份 把它沖紅,成本轉出來, 在四月份再暫估一個一月份的成本 再重新結轉補一個一月份的主營業務成本可以嗎 老師
老師我想咨詢下,23年12月暫估成本100萬,然后24年5月份到票60萬,這個60萬的發票可以直接做在23年12月份沖暫估么?就是在23年12月借暫估 60 貸銀行60
您好,我們是物流行業,屬于2020年受疫情影響困難行業企業,2020年有虧損,2021年有虧損,2022年和2023年都有盈利,為什么20022和2023是先彌補2021年的虧損,而不是先彌補2020年的虧損
老師只有資產負債表和利潤表如何建賬呢?
轉銷無法收回備抵法核算的應收賬款,為什么應收賬款賬面價值不變,貸應收賬款,而不是減少應收賬款賬面價值?請教一下,非常感謝!
老師,我們是貿易型公司,對方來給我們的發票是勞務-打樣費,這個怎么做賬
24年第四季度的財務報表有變動,匯算清繳的時候需要去更正申報第四季度報表嗎?如果更正了,需要補稅的話,需要交滯納金嗎
老師調表不調賬,調財務報表嗎
個體工商戶,核定征收的一個月不超3萬,超了會收多少稅
為啥發出成本低利潤就高,能舉例子嗎
老師,公司買車哪些費用是可以直接計入固定資產的
圖片一提示的那句話啥意思啊,
紅沖這一筆是做在1月份吧?實際的發票也做在1月份吧?
可以的,可以這么做的。
暫估那一筆,我需要在12月份結轉成本吧?不然跟利潤表沒關系,業因為我們是建筑
看一下它屬于哪一年的成本,如果是屬于去年的可以的。
老師,這種情況是要去大廳嗎
你好對的 可以去問下的