不可以 ?那個時候沒有收到發票
老師,22年12月 我們開票80萬,做了收入確認,并暫估成本60萬,借:庫存商品 60萬 貸:應付賬款-暫估應付款 60萬,借:主營業務成本60 貸:庫存商品60 23年2月這60萬成本發票已到,并且真實成本多于60萬,那我們這樣做憑證可以嗎 借:庫存商品 -60 貸:應付賬款-暫估應付款-60 借:主營業務成本 -60 貸:庫存商品-60 然后按真實的成本結轉庫存商品并確認成本
按照合同暫估100萬成本在23年12月份24年收到發票,12年暫估成本做賬是借:工程施工,貸應付賬款,24年1月份收到供應商開具100萬發票,是不是把之前12月份的賬沖了,然后重新做一筆
23年12月份暫估了一筆費用,本來是23年的成本,說要24年初支付款項開具發票的,然后一直到現在都沒有支付取得發票,現在直接紅沖掉就可以嗎?
23年12月份暫估了一筆成本5萬,本來是23年的成本,說要24年初支付款項開具發票的,然后一直到現在都沒有支付取得發票,現在直接紅沖掉就可以嗎?23年分錄是借:銷售費用5W,貸:應付賬款5W ,現在分錄應該怎么做呢
老師,請問一下2023年12月,前面人暫估了65萬。直接借主營業務成本 貸 其他應付款 其他。 我2024年5月收到成本發票。沖23年12月暫估憑證要怎么沖啊?發票回來了51萬
我在平板怎么樣下載黃岡優課
老師差額征收全額發票也按發票上不含稅確認收入,那銷項稅額呢?也按發票上的確認嗎?不是確認多了嗎
老師,往出開購進的發票時,是取得時什么名稱就開什么名稱是嗎?
你好我想買個初級會計證可以么
企業所得稅年報中108采用一般企業財務報表格式(2019年版)是什么意思,我看做賬時我們采用的是2013小企業會計準則,所以應該選擇否嗎
勿接!勿接!請賈蘋果老師回答其他人勿接否則差評的勿接
老師,法人把買的房子租給公司去代開發票需要繳納哪些稅,月租金定在多少合適呢?140平方米大的
老師差額開票直接按發票不含稅收入確認收入,那差額征收全額開票,怎么確認收入啊
收到背書轉讓過來的承兌匯票,會計分錄怎么做
老師問個問題 企業開辦費計入管理費用-開辦費好還是長期待攤費用-開辦費好
就是說這個發票其實還是得做到24年5月份是么
是的,對的,是這么做的。
但是這個成本已經做到了23年12月份,并且已經出了審計報告咋整嘞
那也是在2024年調整的