可以的,可以這么做的。
老師,我們個體戶2020年12月份有一筆成本票沒到,現在2021年1月發票到了,我可以計入2020年12月份的成本嘛?
老師你好,9月份有暫估一筆庫存,10月份票來了,紅沖9月份的暫估庫存,成本需要紅沖再按現在的一個單價做一憑證嗎
老師,我現在新接手的工作,前一任會計在去年12月份確認了一筆收入,當時沒有結轉成本,在今年一月份結轉了成本,這樣做賬可以嗎?
老師好,我2023年1月份取得的發票,1月份付的款,但是2022年第四季度有利潤,我想把1月份這筆費用直接做到2022年12月份,可以嗎?還是說我可以在12月份暫估,然后1月份再沖暫估,做一筆實際的?
老師你好,詢問2023年12月份有開發票,所以做了賬估入庫,并且結轉了成本, 2024年1月份收到發票,若金額數量都與暫估的相同,是不是只用沖銷23年12月份暫估,重新把商品正常入賬就可以了?不用再管之前結轉的成本,對嗎
老師那建筑勞務公司不管差額開普票還是專票都要按發票上的稅費計入貸應交稅費簡易計稅是吧
老師建筑勞務公司選擇簡易計稅,給甲方開差額征收全額開票的發票是開的普票還是專票啊,是不是要開專票然后取得發票都是普票就可以
老師,那建筑勞務公司一般納稅人是否可以選擇簡易計稅是稅務局核定是吧如果選擇了簡易計稅就可以扣除分包款差額征收全額開票是吧,那材料機械用油,還有沒有分包的直接人工這些可以扣除嗎?還是只能扣除分包款
產品設計費是進去什么科目,及二級明細科目是什么呢
高新技術企業關于加計扣除鑒證報告是做好還是不做呢
你好 同時生產三種產品 ,請問料工費的成本都包含什么?都有什么方式?
老師,現在發現2020年有一筆中標服務費入賬到主營業務成本了,貸方是應付賬款,正確的應該是借管理費用貸其他應付款吧老師,現在需要調整過來不
我們1月以前是勞務加工~產品,庫存商品余額還有300萬,但是從2月我們開發票改成了銷售~產品,請問我的庫存商品怎么辦,可以繼續結轉使用嗎
會所購買一次性床單應該記入什么費用
2024年6月購入的車,賬務未做固定資產,也未計提折舊,現在應該要怎么處理?
老師,有沒有更簡便的辦法,調整的有點繁瑣
那你1月份做的這個就相當于暫估和暫估有區別嗎?沒有區別的話,就把這個當做暫估。
老師的意思是就把24年一月份做重了的那一筆當做暫估就行 是嗎
對的對的,是這么做的。