具體是啥原因產生的哦?
12月份有一張電子票1000開錯了,1月份我沖紅這個1000元開錯的發票,要怎么做會計分錄!主營業務,和增值稅要怎么處理?剛好跨季度繳稅,稅務這邊怎么處理呢?
老師,去年10月份做了一筆無票收入已報稅,然后12月又紅沖了,稅務上忘記做處理了,現在應該怎么處理呢?
12月份收到業主按揭放款,發票開了增值稅9個稅點發票,借銀行存款,貸主營業務收入貸應交稅費~應交增值稅,到1月份時發現發票開錯了,應該開不癥稅發票,然后把12月開具的稅點發票紅沖了,請問1月份開具紅沖分錄怎么做?
12月份重復錄入同一筆增值稅 1月份報增值稅已經扣稅了怎么處理? 2月發現的 要沖紅嘛?電子稅務局應該怎么做?
12月發現10月有一張發票重復開了2遍,只入賬一張,但增值稅按照稅務系統統計的重復開票金額申報的,12月把重復的發票在稅務系統沖紅了,請問會計上該如何入賬,12月份需要先補計這筆收入嗎
稅征稅率13% 增值稅退稅率13% 你好,出口退稅查詢的結果,這個意思正常開13個點的普通發票,另外進項發票進項稅可以退是嗎?
老師,當時注冊公司時經營范圍里寫了針紡織品生產,銷售,,所以稅務那邊登記的是生產企業,其實我們是外貿企業,我可以去更改經營范圍嗎
老師,你好,我想問做合作社賬務中提前收到一筆工程款,我可以借:銀行存款貸:應收款嗎,后面才開的發票,因為合作社與公司用的會計制度不一樣了嘛,我這樣掛后看到資產負債表中應收款是負數,請問老師這種情況可以嗎?還是說有其他的掛法?
請問小規模是按季交增值稅,如果1月2月3月中有一個月超10萬銷售額,一個季度又不滿30萬,增值稅還免交嗎?
客戶付工程款給我們公司,發票已凱,但是付款時是用私戶對私戶付的,這對我們有什么影響
老師,請問在年度企業所得稅匯算5月份之前我們取得了本該去年取得的一些發票,但是現在4月份了,做賬是做到24年度還是做到25年4月呢,如果做到24年賬已經結了,再反結賬回去嗎,如果做到25年4月,怎么能更好的區分哪些要算進24年,哪些要算到25年里呢老師回復說做到去年需要以前年度損益調整科目,去年賬做完了反結賬回去嗎,金額挺大的
老師,我們公司屬于服務行業,因業務需要購買了4臺叉車,現在公司要注銷,叉車賣給別的企業,他們需要我們給開發票,怎么開,稅務上怎么處理呢
貿易出口企業,報文扣了38.5美金,應該記入什么會計科目
老師你好,我這邊是總部做服裝零售店,有男裝 女裝 童裝 鞋子,底下還有分店,然后我想請問下我做金蝶賬的時候,是不是,比如說主營業外收入,主營業外成本都要按分類做好呢,比方說主營業收入-分店-女裝 主營業收入-分店-男裝 這樣呢 一直在糾結這個問題。
代扣代繳個人承擔的社會保險費是通過應付職工薪酬科目核算嗎?