你好,增值稅申報的是正確的嗎?如果是的話,借利潤分配 應交稅費,應交增值稅銷項 貸應收賬款 是銷售貨物的借庫存商品貸利潤分配未分配利潤,這個是紅沖成本的。
老師好!我在11月份開具了117萬增票,當月也做了收入,后來發現金額開錯,在12月份紅沖了,請問,我12月份該怎樣處理這筆業務?謝謝您!
你好老師 請教一下 9月有張專票忘記作廢了 在10月份做紅沖了 這張票我9月該咋記賬啊?(如果記收入 就涉及到所得稅了 該怎么處理呢?)
老師 我10月份申報納稅忘記報其他業務收入,借:庫存貸:其他業務收入 銷項,但是賬務處理已經做了價稅分離,我這個月可以把上個10月份那筆沖掉嗎,在重新做這個月 做個價稅分離呢?或者怎么處理最為妥當呢
老師,去年10月份做了一筆無票收入已報稅,然后12月又紅沖了,稅務上忘記做處理了,現在應該怎么處理呢?
12月份重復錄入同一筆增值稅 1月份報增值稅已經扣稅了怎么處理? 2月發現的 要沖紅嘛?電子稅務局應該怎么做?
老師,哪個科目的金額歸類到資產負債表的一年內到期的非流動負債這個項目里?
銀行承兌匯票,出票的銀行跟還款的銀行是同一個銀行嗎?
老師,這個經營范圍能開*其他咨詢服務*服務費發票嗎
老師,增值稅稅負率是只針對一般納稅人身份是么?
老師您好,如果成立一個會計師事務所,平時代理記賬,請問他每個月申報是指按企業收費做收入還是怎么報稅
老師,資產負債表上一年內到期的流動負債,哪個科目的金額歸類到這個項目里?
老師好,問下個人名下有房,然后也有租房,這個租房可以在個稅匯算清繳扣除嗎
公司預繳到外地的稅款,昨天發票已開了,稅款也交了,現在說開錯給對方的公司開錯了,換一家公司開,這個需要怎么處理?金額項目名稱地址都不變。
2018年,成本未計提,2025年補計提,賬務處理怎么做
酒店租賃期7年,從2024.12年租入。裝修發票和款是2025月開始的,那攤銷期應該多久呢
老師,12月賬已經在紅沖了,就是銷項稅額10月份交了,12月我忘記把它轉出來了,現在報稅要怎么轉出來呢?這個又沒開票的
你在申報12月份的增值稅沒有填寫負數銷售額嗎?
是啊,忘記填了。現在要怎么處理呢
好,去修改你的增值稅申報表。
去改12月份的增值稅表嗎?去稅局該還是可以自己在電腦改呢?一改那是不是要退稅了
電子稅務局,我要查詢稅費申報及繳納里面作廢申報或者是更正申報,你看一下自己能修改嗎?修改不了去稅務局代折紙質的申報表公章。
好的,謝謝老師
不要客氣,工作愉快。