你好;? ? 你沒有收入就寫0 哈; 進項稅暫時不認證?
老師好,一般納稅人申報增值稅,這個月,沒有銷項,只有5張機票個火車票,抵扣進項,填寫申報表附表二點擊申報,彈出這個是怎么操作呢?
你好老師,我公司是一般納稅人,能享受10%加計抵減,但是我們4月申報增值稅的時候有進項稅額,但是沒有填寫附表四,現(xiàn)在申報7月增值稅能不能匯總填寫附表?
老師你好,請問9月份控服務發(fā)票720元可以全額抵扣,當時忘填寫減免稅表的只填寫附表4了,增值稅未抵扣成,而附加稅卻抵扣成了,10月份因為沒有可以交的增值稅,所以沒有繼續(xù)更改,11月份也沒有增值稅申報,這種情況應該怎么辦?只有到有稅款的時候才能抵扣,還是可以提前改過來填寫負數(shù)增值稅表上和減免稅表
建筑施工企業(yè)一般納稅人,在異地已經(jīng)預繳納2%增值稅2160元,當月進項大于銷項,不需要交稅。現(xiàn)在填8月增值稅申報表,有個表是稅額抵減情況表應該怎么填寫?本期發(fā)生額2160,本期應抵減2160,本期實際抵減0,期末余額2160,這樣填對嗎?
老師你好,一般納稅人 填報增值稅申報表,沒有收入,只有進項 這種情況增值稅表2填真實的數(shù)據(jù)還是先填寫0,等有收入在抵扣呢
老師麻煩問一下,從哪里能查到單位的章程,謝謝
老師,我們是建筑裝飾公司,現(xiàn)在項目上的一家勞務公司給我們裝飾公司開了勞務費發(fā)票,這符合業(yè)務邏輯嗎
小規(guī)模建筑公司接了一個68萬的項目,需要開具68萬元發(fā)票,但當月開票額度只有50萬,怎么辦?
公司甲公司作為乙公司的股東,有沒有那種直接可以生成合并報表的模版表格呢?
公司以老板個人身份證信息購買了四部手機作為客服(非銷售客服)的工作電話。每個月的話費只能取得老板名字抬頭的發(fā)票。這個話費怎么入賬?入什么科目合適?
我的會計證是上學期間考的,十多年沒審過怎么補救
老師,我一月份的銀行流水有一筆職工餐補的支出 借:應付職工薪酬-福利費 貸:銀行存款 職工餐補是不是需要計提福利費,計入費用
老師,小微企業(yè)申報企業(yè)所得稅匯算清繳。營業(yè)外支出需要調(diào)出嗎?2024年計提了存貨跌價準備,需要調(diào)出嗎?申報哪張表里
老師您好指點一下,查證征收有一部分取不到進項稅票怎么處理
我現(xiàn)在公司繼續(xù)繳納社保,現(xiàn)在綜合保險合并社保,需要自己申請合并補交還是公司申請合并補交
老師 是有收入在認證抵扣是嗎
是的? 。? ? 后面有收入根據(jù)銷項稅來考慮進項稅認證金額??