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老師,出口貨物的企業是需要報國內的增值稅申報和出口退稅申報嗎?那增值稅申報的當月銷售額是按當月生成的報關單來申報嗎? 當月的出口退稅申報是按實際收匯金額來退稅嗎?

2023-02-05 22:41
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齊紅老師

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2023-02-05 22:43

您好!要申報增值稅和出口退稅,銷售額按出口當月對應的匯率確認收入,退稅也是按這個

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您好!要申報增值稅和出口退稅,銷售額按出口當月對應的匯率確認收入,退稅也是按這個
2023-02-05
1.在出口貨物報關單(出口退稅專用)上的出口日期次月起至次年4月30日前的各增值稅納稅申報期內,向主管稅務機關申報辦理增值稅免抵退稅及消費稅退稅。 2.報送的資料包括:《免抵退稅申報匯總表》3份、《生產企業出口貨物免、抵、退稅申報明細表》3份、出口貨物退(免)稅正式申報電子數據、出口貨物報關單(出口退稅專用)、出口發票等。 3.生產企業出口的自購原材料和自產的出口貨物,以及列名生產企業提供的加工修理修配勞務,應將對應的進項稅額轉出,不再參與免抵退稅計算。 4.生產企業應在規定期限內收齊有關憑證,向主管稅務機關申報辦理出口貨物增值稅、消費稅免退稅申報。經主管稅務機關批準的,企業在增值稅納稅申報期以外的其他時間也可辦理免退稅申報。
2024-01-05
您好 增值稅收入申報也應該按照出口當月第一個工作日匯率計算填寫
2022-08-03
按照報關出口日期的當天匯率計算申報增值稅收入
2022-07-22
你好,退稅額=(增值稅發票金額)/(1+增值稅率)*出口退稅率。
2024-03-15
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