你好,什么原因,多久的?
我公司目前進銷差價太大,導致增值稅稅負率高達9.7%,為此稅局還專門找過我們,問我們為什么繳納這么多增值稅,還讓寫說明,我們也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
老師,有沒有多繳稅款的情況說明,稅務局讓寫下說明,我們預交了稅款甲方又不讓開票,形成多交稅款,這個說明怎么寫下啊
老師,我們單位去年增值稅交多了,現在稅務局讓寫說明,為什么繳納那么多增值稅,怎么多交增值稅還得寫說明呢?這個說明得怎么寫
我公司目前進銷差價太大,導致增值稅稅負率高達9.7%,為此稅局還專門找過我們,問我們為什么繳納這么多增值稅,還讓寫說明,我們也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
我公司目前進銷差價太大,導致增值稅稅負率高達9.7%,為此稅局還專門找過我們,問我們為什么繳納這么多增值稅,還讓寫說明,我們也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
帳上有一個無形資產4000元很多年前就有一直沒有攤銷,跟審計溝通完,金額較小,24年一次性做借管理費用貸無形資產處理完了,匯算申報時直接在期間費用管理費用里體現的,其他表不做填報,問題應該不大吧?
老師,我們是一個五金商行個體戶,購買的貨物超多,購進的各種貨物是不是要先入庫存商品再結轉成本?還是直接計入主營業務成本?假如計入庫存商品,那二級科目怎么設置比較簡單,因為貨物品種太多了,不能一一列舉設置,麻煩老師指導一下怎么設置二級科目?能不能只設置一個二級科目就行,分不清電線電纜屬于哪一類?
老師,請問跨季度普票紅沖重新開怎么做賬務處理
老師,2024年工商年報,納稅總額計算包含2024年度匯算清繳的企業所得稅款嗎?因為2025年4月才繳納2024年度匯算清繳的企業所得稅,所以在申報2024年工商年報時納稅總額需要計算包含在里面嗎?
老師請問下股權轉讓印花稅是轉讓價格是好多就報好多的印花稅?比如轉讓價是50,我這按50申報印花稅"?
老師 請問深圳生育津貼是需要在申領的公司累計繳滿一年還是連續一年呢
樸老師 報關單報多少 和打印出來的報關單還能不一樣嗎
本月開出的銷項發票和取得的進項專票金額是一樣的,下個月申報增值稅是不是可以做勾選抵扣不用繳納稅款了?
我們公司沒有工會,每月共發工資2萬左右。需要申報繳納工會籌備金嗎?可不可以不申請也不交
固定資產入賬前年放錯了固定資產分類,去年所得稅匯算清繳 填報資產折舊明細表也按錯誤的填寫了。今年匯算清繳填報資產折舊明細表固定資產原值可以不銜接去年的金額,直接調賬后,按照正確的固定資產分類的原值和折舊填嗎?
你好,什么原因多繳納的?
進銷差距太大,
你好,是你銷售出去,但是他的進項發票來的不及時,還是直接沒有發票,實際有銷售業務,實際有購入嗎?
售價不含稅10000元,原材料夠進不含稅才5000元,
發票都及時來了,就是進銷差距太大
你好,那你這個是什么意思?是你們的利潤高嗎?
是你的稅負高吧,是稅負高,然后你稅務局要求寫說明。
利潤很高,稅負也高,嗯,稅務怕我虛開發票,導致稅負這么高
你好,有寫一下稅負高的原因, 本單位在某某時間稅負多少,由于鏡像、肖像稅額差距大,利潤高,導致在某某時間稅負高于平均稅負xx
老師,這個利潤這么高,如何降低利潤呢?提高原材料單價么
制造行業的,你可以增加人工費的,發工資,工資高一點。
嗯,這個也可以,那還有其他的辦法么
你好,還有一種不正規的虛開發票。
提高材料的單價的
這個單位是制造企業,生產設備只有一個吊車,剩下什么生產設備都沒有。也就意味著制造費用很少
你好,那你們不需要材料費嗎?
實際成本都有哪一些的?
如圖,是實際成本
你好,提高原材料單價,還有你們這個設備需要維護嗎?比如用易耗品油類的可以用這個。
生產設備太少了,就一個。設備是用電。
你好那沒有其他的了