你好同學(xué),只要分析一下,只要實(shí)際情況就沒(méi)有問(wèn)題,看是不是沒(méi)有能夠取得專(zhuān)用發(fā)票?
公司目前進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)太大,導(dǎo)致增值稅稅負(fù)率高達(dá)9.7%,為此稅局還專(zhuān)門(mén)找過(guò)公司,問(wèn)為什么繳納這么多增值稅,還讓寫(xiě)說(shuō)明,公司也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
老師你好,我想問(wèn)下,每個(gè)月交稅,不是留底?進(jìn)項(xiàng)?銷(xiāo)項(xiàng)=當(dāng)月要繳納的增值稅!今天我們辦公室其他同事老是讓我交稅,說(shuō)要交1個(gè)點(diǎn)的增值稅,說(shuō)國(guó)家規(guī)定滴!為什么哦,我公司有那么多的進(jìn)銷(xiāo),不需要交稅,為什么要硬生生的交這1個(gè)點(diǎn)的稅!!!我也沒(méi)有看到相關(guān)文件!說(shuō)稅務(wù)局里面有有個(gè)系統(tǒng)會(huì)看到,
老師們,我們是建筑公司(一般納稅人企業(yè)),有些項(xiàng)目資質(zhì)不達(dá)標(biāo),所以我們就找有資質(zhì)的公司掛靠項(xiàng)目,那么我們與被掛靠方企業(yè)辦結(jié)算時(shí)要扣除管理費(fèi),如果我們開(kāi)增值稅專(zhuān)用發(fā)票他們,那在結(jié)算款中只扣除附加稅和印花稅,但是如果我們開(kāi)成增值稅普通發(fā)票,那在結(jié)算時(shí)還得扣除增值稅的部分,我在剛剛交手額會(huì)計(jì)她是用excel表格把開(kāi)普通結(jié)算的這種項(xiàng)目,按照項(xiàng)目開(kāi)給被掛靠方多少銷(xiāo)項(xiàng)與實(shí)際項(xiàng)目成本進(jìn)項(xiàng)抵扣后的增值稅結(jié)算,也就是她得用這種辦法把每個(gè)掛靠的項(xiàng)目單獨(dú)要計(jì)算出需要承擔(dān)的增值稅,先不說(shuō)她這種計(jì)算工作量太大,不知道這么核算是否合理正確呢?
我公司目前進(jìn)銷(xiāo)差價(jià)太大,導(dǎo)致增值稅稅負(fù)率高達(dá)9.7%,為此稅局還專(zhuān)門(mén)找過(guò)我們,問(wèn)我們?yōu)槭裁蠢U納這么多增值稅,還讓寫(xiě)說(shuō)明,我們也不想繳納這么多增值稅啊,但是又不知道如何合法降稅?
老師 老師您好,想咨詢一下年底增值稅這一塊結(jié)轉(zhuǎn)分錄是怎么寫(xiě)的呢還是不太懂哦我們公司有個(gè)稅負(fù)在里面,每個(gè)月底有結(jié)轉(zhuǎn)增值稅,次月繳納但是我剛才把進(jìn)項(xiàng)和銷(xiāo)項(xiàng)轉(zhuǎn)到應(yīng)交稅費(fèi)-未交增值稅科目,未交增值稅科目有借方余額,但大于緩繳的稅款我覺(jué)得這里有重復(fù)的問(wèn)題吧平時(shí)每月都有繳納上月的增值稅,這樣結(jié)轉(zhuǎn)進(jìn)銷(xiāo)項(xiàng)又重復(fù)了
老師,現(xiàn)在辦公司是虛實(shí)繳還是認(rèn)繳呀
如果沒(méi)有發(fā)票,有辦法做折舊嗎?折舊是不是可以降低成本
異地項(xiàng)目小規(guī)模納稅人四月開(kāi)票 幾月預(yù)繳稅款預(yù)繳稅款
匯算清繳里彌補(bǔ)虧損是系統(tǒng)自己帶出來(lái)的嗎還是得自己填
老師,固定資產(chǎn)可以一次計(jì)提折舊嗎
對(duì)于同一筆短期借款,企業(yè)支付利息的方式對(duì)企業(yè)當(dāng)期損益沒(méi)有影響。為什么?
董孝斌老師您好,請(qǐng)問(wèn)退休人員工作中受傷,私了賠償3.5萬(wàn),走公帳是相互不交稅吧,為了沒(méi)有后顧之優(yōu),請(qǐng)問(wèn)這個(gè)協(xié)議怎么寫(xiě)呢,請(qǐng)教,感謝指導(dǎo)
公司把開(kāi)放商把房子給我們免費(fèi)使用,我們?cè)谧獬鋈?,匯算清繳其他業(yè)務(wù)收入填其他嗎
老師這個(gè)題不懂,麻煩詳細(xì)解答一下。
老師,非常感謝您的幫助,幫了我大忙,請(qǐng)問(wèn)這個(gè)40元津貼,可以用相關(guān)補(bǔ)貼代替嗎
好的,謝謝
客氣了,祝工作順利。