新年好,這里的銷項和進項稅率都是13%? 銷售稅額為18萬,是銷項稅額18萬的意思?
老師 我今年增值稅稅負繳納了27萬, 不含稅銷售額111505168,那增值稅稅負是多少。按照這個銷售額 增值稅稅負低嘛。(營運車銷售行業)
、自制白酒5t,對外出售4t,收到不含稅的銷售額20萬 元; ·2、銷售自制甲類啤酒400t,含稅銷售額為11.7萬元;。購買原材料取得增值稅專用發西 23400元,在當月通過認證。 要求:根據以上資料,回答以下問題: (1)該酒廠銷售白酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售白酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少?(2)該酒廠銷售自產甲類啤酒應納消費稅稅額是多少?該酒廠銷售啤酒還需要繳納增值稅嗎?如果繳納,銷項稅額是多少? (3)該酒廠4月份應繳納消費稅稅額是多少?增值稅稅額是多少?
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
老師 我的進項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達到稅負,那么根據我的進項稅額開13個點的銷項發票,可以達到1個點 可以開出多少銷項發票含稅
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發?
請問老師怎么理解?廠家返利
以前年度支付的款項沒有發票的沒有調增可以在今年調增嗎
老師,幫我看一下這個是屬于小規模嗎
請問老師,我沒有工作,按次勞務所得進賬100萬,分兩次支付,現金存款,怎么扣稅?
老師,我們公司打算買一個商鋪,70平方,價值,60萬,是劃算進固定資產還是劃算做房產稅和城鎮土地使用稅?
老師您好,a105080有部分分類不是很準確,沒有納稅調整項,問題不大吧
應收賬款周轉次數增加對企業來說是好事把老師?他的公式怎么算
工程上的業務關系,公賬支出去的處理好辦事的支出如何做賬呢?
都是13%,銷項為18萬
你好,銷項為18萬,這里的18萬是收入還是銷項稅額的意思??
銷項稅額
你好 銷項稅額—進項稅額=應納稅額 18萬—進項稅額=18萬/13%*1% 就可以求出需要多少進項稅額了