您好! 您好!你設(shè)置不含稅為X (0.13X-2683.87)/1.13X=0.01,就可以了
老師,請(qǐng)問(wèn)下,含稅金額185萬(wàn),13個(gè)點(diǎn)的,這是購(gòu)進(jìn)開(kāi)的發(fā)票含稅金額,公司的稅點(diǎn)是9個(gè)點(diǎn),那如果賣出,按13個(gè)點(diǎn),金額是多少呀,需要加減進(jìn)項(xiàng)稅和銷項(xiàng)稅嗎
老師,我公司是一般納稅人,屬于商貿(mào)企業(yè),8月進(jìn)項(xiàng)專用發(fā)票不含稅金額5734.51元,增值稅額745.49元。 8月銷項(xiàng)增值稅專用發(fā)票不含稅金額6967.25元,增值稅稅額905.75元,需要認(rèn)證增值稅專用發(fā)票, 8月進(jìn)項(xiàng)發(fā)票不夠抵扣增值稅銷項(xiàng),我可以用1月份的一張?jiān)鲋刀愡M(jìn)銷專用發(fā)票抵扣嗎
我全年增值稅稅負(fù)是3%,1月至11月稅負(fù)是2.0,12月開(kāi)銷項(xiàng)發(fā)票稅額是856820元,那么我這個(gè)月要認(rèn)證多少進(jìn)項(xiàng)才能達(dá)到3.0
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項(xiàng)稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項(xiàng)含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項(xiàng)稅額開(kāi)13個(gè)點(diǎn)的銷項(xiàng)發(fā)票,可以達(dá)到1個(gè)點(diǎn) 可以開(kāi)出多少銷項(xiàng)發(fā)票含稅
債務(wù)重組利得計(jì)入投資收益還是營(yíng)業(yè)外收入
合同款一次性打入銀行,但是分期確認(rèn)收入,以減少稅收,怎樣操作入賬
請(qǐng)問(wèn) 科目余額表 : 應(yīng)收賬款 數(shù)字是負(fù)數(shù)。 是什么意思? 實(shí)際上這些也是1年以上的應(yīng)收賬款
老師。競(jìng)爭(zhēng)性磋商憑證后面需要附什么附件
麻煩咨詢一下,我們項(xiàng)目建設(shè)期收到銀行存款利息收入,根據(jù)這筆收入我們需要繳納企業(yè)所得稅,200元。我們領(lǐng)導(dǎo)讓我先做零申報(bào),等到稅務(wù)局發(fā)現(xiàn)了在繳納。麻煩問(wèn)一下這樣有風(fēng)險(xiǎn)嗎?
老師,我們有兩家公司,現(xiàn)在租了一個(gè)辦公區(qū),現(xiàn)在辦公區(qū)的水電就一個(gè)電表,這我們?cè)趺磁?/p>
去年的費(fèi)用報(bào)銷,有發(fā)票已入賬,但是沒(méi)支付,掛的個(gè)人往來(lái),現(xiàn)在還沒(méi)付款,我現(xiàn)在做匯算清繳需要納稅調(diào)整嗎?
請(qǐng)問(wèn)總公司下設(shè)分公司,均為一般納稅人,分公司購(gòu)貨進(jìn)項(xiàng)是分公司名字,這種情況分公司能申請(qǐng)合并繳納增值稅嗎?
請(qǐng)問(wèn),凈現(xiàn)金流入。指的是現(xiàn)金流量表中,經(jīng)營(yíng)活動(dòng)的流入-流出,還是經(jīng)營(yíng)籌資投資都算出來(lái)的那個(gè)凈流入
公司2024年5月成立,是小規(guī)模納稅人,提取備用金 借庫(kù)存現(xiàn)金 貸銀行存款導(dǎo)致到今年4月,庫(kù)存現(xiàn)金有70萬(wàn)元,我這樣做賬是對(duì)的嗎?庫(kù)存現(xiàn)金會(huì)不會(huì)太大了
我要根據(jù)含稅算稅負(fù)率
你好!是的。你X算出來(lái)乘以1.13就是含稅了。上面這個(gè)就是按含稅稅負(fù)率的