您好!用這個公式來算哦,其他都是已知數(shù),求出進(jìn)項即可哦
我全年增值稅稅負(fù)是3%,1月至11月稅負(fù)是2.0,12月開銷項發(fā)票稅額是856820元,那么我這個月要認(rèn)證多少進(jìn)項才能達(dá)到3.0
公司的增值稅稅負(fù)率是2%,這個月的銷項稅額是18965.43元,要達(dá)到稅負(fù)的話,我要認(rèn)證的進(jìn)項發(fā)票稅額應(yīng)該是多少? 18965.43×(1-2%) 這個公式是怎么推斷出來的呀
老師 我的進(jìn)項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達(dá)到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
老師 我的進(jìn)項稅額:2683.87元, 我這邊增值稅是需要按銷項含稅金額的1%繳納增值稅達(dá)到稅負(fù),那么根據(jù)我的進(jìn)項稅額開13個點的銷項發(fā)票,可以達(dá)到1個點 可以開出多少銷項發(fā)票含稅
知道進(jìn)銷票,稅負(fù),算這月需要銷售多少,公式是什么?比如進(jìn)項稅額30653.01元,稅負(fù)要達(dá)到1.3,那銷項稅本月開多少?
老師,想問下非營利組織換屆后,證件變更期間,財務(wù)單據(jù)審批人是前任負(fù)責(zé)還是后任負(fù)責(zé)?
請問老師,計算季度企業(yè)所得稅,是根據(jù)利潤表的利潤總額來算?
概而論 怎么一次查詢,各個往來賬戶明細(xì)情況?
一般納稅人開出去普票,開多少普票的稅一樣要交增值稅嗎?沒有像小規(guī)模一個月10萬的免征政策?
老師好,我們進(jìn)貨1000條線,贈了250個膠水,發(fā)票上是,1000元線,250元膠水,折扣是-250元膠水,我應(yīng)該怎么入賬啊?
請問,12月份工資計提了沒有發(fā)放所以沒有申報個稅,今天2月份發(fā)放 匯算清繳時工資薪金需要調(diào)整嗎
員工2024年在A地和B地都有任職收入,最終是在B地任職,那2025年匯算清繳時候,員工選擇A地匯算,那補稅的稅款是入到A地嗎?
老師ad,是什么補助?分錄咋寫呢
我們賬上有臺機(jī)器按照稅務(wù)規(guī)定折舊年限每年計提折舊,還有3個月才折舊完成,現(xiàn)在公司要注銷,固定資產(chǎn)賬面余額怎么處理?轉(zhuǎn)入那個科目?實際我們也沒賣機(jī)器的
老師,購買方發(fā)票紅沖了,我應(yīng)該怎么做賬?
現(xiàn)在就是要求12月要認(rèn)證多少進(jìn)項,你能舉例說明一下嗎
那您111月銷項進(jìn)項和收入能給一下嗎?還有你們的稅率是多少呢?
我現(xiàn)在是做例如,我沒有,稅率13%
你也可以舉例子
您參考下,這個是我假設(shè)的數(shù)據(jù)
感覺不對,我給你數(shù)據(jù),你告訴我計算方式
我1月至11月銷項含稅總金額是3885260.44,不含稅收入:3438283.57,銷項稅額:446976.87,稅率:13%,進(jìn)項含稅總金額:3223050.03,不含稅金額:2867213.06.進(jìn)項的稅額:355836.97,截止至11月稅負(fù)是2.6,12月的開票含稅總金額是424658.12,不含稅收入是375803.64,銷項稅額48854.48,那么我12月份要認(rèn)證多少進(jìn)項才能達(dá)到3%
您好!您參考下這個
你12進(jìn)項稅是含稅金額還是稅額
您好!這是進(jìn)項稅額,是稅額,不是不含稅金額,也不是含稅金額哦,是不含稅金額加稅額等于含稅金額
所以如果你要通過稅額來倒推不含稅金額的話,就用這個進(jìn)項除以13%得到不含稅金額,不含稅金額再乘以1.13就得到含稅金額
不對呀老師
您好!哪里不對呢?公式?jīng)]錯哦,稅負(fù)率就是交的稅除以不含稅收入哦