你好,同學 可以報銷入賬 可以稅前扣除 不可以抵扣進項
老師,請問一下,業務員集中報銷差旅費,取得一般納稅人開具的住宿費增值稅專用發票注明金額2000元不含稅,取得小規模納稅人自開的住宿費增值稅專用發票注明金額1000元,不含稅,報銷飛機票6540元,火車票3815元,其他車票700元,其中注明旅客身份信息的412元。求報銷住宿費可以抵扣的進項稅額報銷,國內游客運輸服務可以抵扣的進項稅額,應計入管理費用的金額。
老師好,專票的進項稅不能抵扣本公司的專票的差額發票銷項稅嗎?我們是一般納稅人,正常技術服務費是6%稅率,然后我們也有人力資源服務的業務,給客戶開的是5%稅率的差額發票(專票),本月申報增值稅時,進項大于銷項,但最后申報表顯示還是要交稅,應交稅額正好是差額專票的稅額,所以進項稅是不能抵扣這個差額專票的銷項稅嗎?之前從沒出現過進項完全可以抵扣掉銷項的情況,所以一直認為是可以抵扣這個銷項的
老師您 好,想請教一下,收到員工報銷的通行費,是屬于增值稅電子普通發票,這種發票做賬時,是可以抵扣進項稅的是嗎,要是可以抵扣進項的話,怎么認證這張發票呀,我進發票勾選平臺里面,查到不到這張發票的
老師,我有4個問題:1,關于向銀行索要手續費發票的,想請問,企業必須從銀行取得開具給我們的增值稅發票,我們企業才可以憑手續費發票作為稅前扣除的憑據嗎?2,銀行是可以給我們開具增值稅專票嗎?如果開給我們的是專票,那么企業不僅可以用來抵扣進項稅額,又可以用來抵扣企業所得稅的嗎?3,如果銀行不愿意給我們企業開具增值稅發票,那我們企業只是憑借銀行手續費回單,也是可以在稅前扣除的嗎?4,向銀行貸款發生的利息支出,是可以向銀行索要增值稅普通發票作為稅前扣除的憑據嗎?如果利息支出沒有對應的發票,只憑利息支出的銀行回單,是可以在稅前扣除的嗎?
老師,我想請問一下,員工報銷的乘坐飛機的保險費用和服務費,可以給他們報銷入賬嗎?這兩種費用,都是可以憑發票作為企業所得稅稅前扣稅憑據嗎?因為發票開的是增值稅電子普通發票,進項稅額是不是不可以抵扣?
老師公司原來是代賬做的,4月現剛到公司,中旬開始交接,是不是可以要求代賬公司把所得稅匯算給做完?
老師好:入庫的庫存商品的成本,到賣出商品,到主營業務收入,這個程序的分錄怎么做?我有點表達不清楚,不知道該怎么描述
外貿公司首次退稅函調,請問是調查哪些內容?需要供應商準備什么資料?
這個2024年的當年境內所得額178.26怎么來的,去不掉
所得稅已計提,但本季度彌補上年虧損,不交所得稅,怎么分錄入帳
老師,我想問一下,比如說,我2024年暫估41萬,然后2025年3月份回成本40萬,那我是不是應該在2025年沖紅暫估的41萬,然后做回成本40萬,匯算清繳在其他欄次調整1萬元,補稅,這么理解對嗎?
老師,1月份按之前的加權平均單價暫估了成本,因為數量開超了,二月補進來一部分,不夠補暫估的,3月又開進來一部分,還是不夠,這種賬務上怎么處理
老師,有一個員工離職了社保沒有及時退,導致離職后的第二個月公司在家幫他交社保,工資是0,如果個人社保部分也是公司承擔了,那么需要給他申報個稅嗎?
(主營業務收入+其他業務收入)*增值稅稅負率=當期應交的增值稅,對嗎?
2025年通過以前年度損益調整科目做了賬之后,還得返回去電子稅務局更正24年底的財務報表嗎?
老師,乘坐飛機的保險費用和服務費,是因為開的是電子普票,所以不可以抵扣進項稅額嗎?如果是專票的話,就可以抵扣?
專票的話是可以抵扣的,普通發票不能抵扣。
老師,乘坐飛機的保險費用和服務費發票,還能有專票的?
可以開專票的呀,但是一般在實際工作當中很少有專票,因為他們是可以享受那個增值稅的差額計稅的優惠,所以說一般都是沒有轉票。