同學,你好,可以兩個一起填表申報。
老師,您好,我們公司發行了一個基金產品,然后會有一個第三方進行管理,客戶投資申購產品就會入資。然后我們有收入進賬是只有我們收了管理費或者客戶贖回資金,或者產品結算清盤的時候才有收入。 第三方讓我們每個季度,把基金產品的季度交易金額,去稅務局申報增值稅和附加稅。我們上個季度已經申報了一個季度交易額的增值稅和附加稅,請問賬上怎么做呢? 還有因為這個季度交易額是波動交易額,還沒有清盤,所以,我們還沒有真正的收入,那還要申報所得稅嗎?
老師好,請教所得稅季度申報表問題,以下數據為方便參考均為整數,企業為一般納稅人小微企業,稅負為5%,是這樣我一季度所得稅申報表利潤總額是6萬,交稅3000,二季度利潤總額17萬,迡補上一年度虧損10萬(電腦自動蹦出來),補交稅500,,這月申報三季度,利潤總額是22萬,在申報表填上數據后,第8行迡補以前年度虧損10萬又自動蹦出來,我想問的是二季度已經迡補虧損完了,這季度怎么還迡補啊?
我們是小規模納稅人,今年三季度突然增加了地方水利建設基金、工會經費,還有殘疾人保障就業基金,以前都是系統自動申報不產生稅費,但是這個月卻沒有自動申報三季度的,我把金額輸進去產生了稅費,我查看了一下稅費種認定是19年1月份開始的,那以前沒有繳費以后查出來是要繳納滯納金嗎?
問題二:20年金稅盤服務費560是11和12月發生的,因為是小規模季報,所以是在21年1月進行增值稅申報,然后第一次在560中抵扣的金額是圖一第一個分錄334.57,第二次是圖三,21年第一季度也就是21年4月份,抵扣560里剩下的225.43部分。前面是560分兩次抵扣的一個背景,然后問題是金稅盤服務費在11月和12月還沒抵扣,前面的會計就直接做了抵扣分錄(還是簡略的,11月和12月相關分錄,借:應交稅費-應交增值稅(稅款減免)280,貸:銀行存款280),到現在4月份開始調20年第四季度增值稅申報減免的賬,和21年第一季度增值稅申報減免的賬,就出現了圖一第一個分錄和圖三分錄的問題。
老師你好,公司小規模納稅人,銷售眼鏡商店由總公司和分公司組成,三季度前,所得稅都是獨立申報的,第4季度10月份進行了S局備案所得稅匯總在一起 請問財務報表獨立申報當中的利潤表所得稅計提是分開計提嗎(兩個公司利潤表分別計提所得稅,會有4四舍五入差異沒事嗎)?因為季報的時候第4季所得稅匯總在一起(因為頭一次報總、分公司,不知道這個財務報表和季報具體怎么填寫)
重慶某公司答應借給我公司一億(有借款合同),并且免歸還(有免歸還協議),實質是贈與我公司一億。現在一億未到賬,即我公司對重慶某公司擁有一億債權。 現我公司用著一億債權實繳注冊資本,要繳企業所得稅嗎?
酒店服務型行業,注冊資本200萬,資產實質3500萬,借款3600萬用于經營,欠貨款200萬,實質經營虧損,無法達到1年內還款,利息也未進行計提,面臨高個稅稅務風險,該怎么處理呢?
老師,請問附圖的分錄對嗎?
公司投資支出款手工記賬怎么記
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
你好老師應付賬款已經付完款了,發票已經5年了沒有開,企業已經不存在了,賬務如何處理?
2024年度匯算清繳里調出的業務招待費8000多元,那么利潤多了8000多元,請問老師:2024年度利潤表中如何調整?
純利潤的情下200萬交多少稅,個體工商戶
老婆是法人存在負面清單,更放老公做法人可以嗎?
老師請問怎么區分勞務和服務
如果工會經費出現錯誤可以更正嗎?
可以的,是可以更正的
單獨申報可以嗎?還是一起申好些?
看你自已,我一般都是一起申報