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小規模納稅人(服務企業)申報增值稅時未達起征點暫估收入(未開發票)填入哪個欄次,開了電子發票的填入哪個欄次

小規模納稅人(服務企業)申報增值稅時未達起征點暫估收入(未開發票)填入哪個欄次,開了電子發票的填入哪個欄次
2023-01-14 10:49
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-14 10:50

未開發票)填入11欄。開了發票的,也填入11欄

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快賬用戶4946 追問 2023-01-14 10:52

是第10欄吧,還有第3欄是什么情況下填呢?

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齊紅老師 解答 2023-01-14 10:55

圖片看不清楚。第3欄是其他的免稅銷售額嗎

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快賬用戶4946 追問 2023-01-14 10:56

第三欄是其他增值稅發票不含稅銷售額,因為我開了票了,是不是要填在第三欄

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齊紅老師 解答 2023-01-14 10:58

不是的。無票收入與開票收入都填同一欄,不用分開填

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未開發票)填入11欄。開了發票的,也填入11欄
2023-01-14
你好,你們是個體戶的嗎?
2021-06-07
您好, 和有票收入加在一起填在第10行就可以
2024-06-02
您好,是應征增值稅不含稅銷售額,這個位置
2024-06-02
你好,如果銷售額在45萬以內的,用不含稅銷售額在第十欄里面填寫。
2021-07-14
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