你好,如果按照合同日期打款的,那么要確認收入和稅費,沒開票你就做無票收入,下次開票了就沖無票列的數據,實際開票就填在開票處就可以了。
老師,我們公司11月份開了230萬的發票,交了增值稅。12月份這230萬發生了退票退貨。我們開了紅沖。12月份開正數票170萬。那我們12月份不需要繳納增值稅,申報表怎么填寫呢?
老師我們公司是次月發放上月工資(2022年1月發2021年12月工資,但是我12月申報稅時我已經把個人所得稅申報了,這種情況該怎么弄呢)
老師好,我們賬戶2022年12月公司賬戶到賬105000元,并且沒有開票,但是我昨天報增值稅的時候未開票收入填了100500,也就是我填的未開票收入少了,我能在2023年1月申報的時候補上少寫的未開票收入嗎?還有就是12月到賬的收入沒有開票,就在12月申報表上算未開票收入嗎
老師,您好,對方公司2022年12月已經給我公司打了工程款,但是還沒有開發票,那么我申報12月份增值稅的時候我需要怎么申報呢?怎么填寫申報表?
老師 您好,我11月和12月份工資2023年1月發,但我12月申報所屬期報的工資是11月份的,但我12月份工資有超出5000的個稅繳款,這我怎么更改申報,我12月份工資還沒報呢?主要還有稅金呢
老師,工程款低房子,但是目前房子沒有房產證,房子裝修費用,可以記入公司成本嗎?房子以后的房產證也不一定會是公司名字?可以當成租的費用嗎?
老師,百分之一的餐費專票為什么不能抵扣
邀請客戶考察,住宿費開的專票,可以抵扣嗎? 如果抵扣是進業務招待費還是什么科目?
請問下我這江蘇南通ip地址可以掃碼登錄江蘇連云港公司的電子稅務局嗎?不開票,只是查看發票和辦理稅務可以嗎?
企業匯算清繳收到退的企業所得稅,怎么做賬務處理,執行小企業會計準則
老師,3月份的利潤表中增值稅填的是2月已交的稅還是3月未交的稅?
籌建期購入的‘潤滑油 計入管理費用-開辦費 什么三級科目
我想問問我給您發的這個截圖,怎么填寫職工薪酬支出及納稅調整明細表
我們項目今天發工資,有個人年齡超60了,項目上抗拒的不換60歲可以嗎發工資
老師 手撕票、 出租票現在可以做賬 嗎
按照正常填增值稅報表和納稅申報即可,找到你的適用稅率項填列
那是對方給我的預收預收工程款。填無票收入么?
如果是預收,那就可以不用確認收和稅費。
意思是說預收工程款可以先不填申報,到實際開票的時候再申報?
我以為是要預繳稅款,按照2%預繳
如果你是外經2%是要的繳的。并且 在外經當地繳納。如果是正常預收就不交了
外經是啥意思?
就是比如,你自己做工程 的,你的工程 不在你的公司所在地,要跨區跨情況,叫外經,在工程地需要2%預交。如果你是做工程 的,別人給你付工程 款,一般就不存在了
我的理解是在公司注冊所在地預收工程款,可以到實際開票的時候填寫增值稅申報表。如果工程地不是在公司注冊地,那么就得在公司注冊地預繳2%的稅款。對么?老師
也可以這么理解哈,工程 不在所在地就預繳。
好的,謝謝老師
不客氣。祝你工作順利