你好,你們當月的工資當月計提,然后次月都支付了嗎?全部支付出去了嗎?
所得稅職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填寫
職工薪酬支出及納稅調整明細表 職工福利費這個金額怎么填寫的。工資薪金支出是652549.96
企業匯算清繳,職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填寫
老師,所得匯算表里有一個,納稅調整項目明細表,有一個職工薪酬怎么填,還有一個職工薪酬支出及納稅調整明細表怎么填,工資薪金支出
a105050職工薪酬支出及納稅調整明細表表格都怎么填寫
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師,那餐飲業收款,客戶比較多,有的開發票有的不開發票,難道也要按客戶名字設置二級明細科目嗎?可以一次計入預收賬款(待清算),然后開發票的轉入借,預收賬款(待清算)貸,主營業務收入這樣可以嗎
老師公司買給個人車到二手市場開票,這個要做收入確認嗎
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
我們公司受讓了一家別的公司的股份, 占股份30% 0元,還需要做分錄嗎。
生豬買賣交易,外省購買了生豬,到本省來進行售賣,未取得檢驗疫證,在本地開的檢驗證,怎么做賬務處理,稅務上有什么風險
老師,婚慶公司預收賬款要按客戶設置二級明細科目嗎
現在是電子發票,專票寫一個名字,一個稅號可以嗎?
請教一下,非常感謝!煩請詳細解說一下,辛苦啦! 1-增值稅和合同負債不是分開算的嗎? 增值稅怎么會計入合同負債里面的?不應該分開算的嗎? 2-題目里面 借:應交稅費——未交增值稅8800 貸:應交稅費——預交增值稅8800 這個增值稅到底是由誰轉到誰?看不懂,為什么要這樣轉換? 已經按履約進度確認收入了,為什么增值稅要這樣處理??沒履約前收的增值稅的名稱是什么?履約了一部分后,收的增值稅名稱是什么要怎么處理。 3-對于第一題,預收到貨款裝修費440000及相應的預繳增值稅8800? 的相關會計分錄應該怎樣寫?,非常感謝! ?
你好,老師24年第3季度報稅的時候,收入表中會計漏填交的稅金金額,怎么辦呢
是的老師,都支出去了
職工薪酬明細表,職工薪酬第一行賬載金額,實際金額,稅收金額都是21457753.65 第二行職工福利賬載金額實際金額2613933.97 工會經費和職工教育經費需要分開,然后社會保障性交款填帳在金額 稅收金額實際金額2063324.08+89874.08+2875955.68
補充養老保險賬載金額,實際金額694044.05 稅收金額自動出來
老師補充醫療和補充醫療怎么算的
還有工會和職工教育經費怎么分開算
補充醫療,你這里沒有?有一個補充養老年金不就是嗎? 工資的5%抵扣
還有工會和職工教育經費怎么分開算
你去查你的原始憑證,你看下哪些是工會經費,哪些是職工教育經費。
他兩個有扣除比例,按工資的2%。
工會經費按工資的2%, 職工教育經費按工資的8%。
老師,我沒有原始憑證,現在我有的是2024年最后一期的報表加上審計報告,然后讓我出稅審表
你好,你是審計還是會計?
我現在想問按工資的2%是按應付職工薪酬還是工資獎金津貼的數提呢
應付職工薪酬、工資、獎金、津貼、補貼。