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老師想問下我們12月發生銷項稅1000,我也認證了進項稅1000,按理來說不交稅。是不是這兩個數據申報增值稅只需要填進項和銷項情況表,什么稅額抵減情況表與這個不相關不用呢?

2023-01-13 13:02
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齊紅老師

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2023-01-13 13:04

同學你好 對的 是填寫進項和銷項的

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同學你好 對的 是填寫進項和銷項的
2023-01-13
下月申報增值稅的時候附表四抵減表需要填。用于以后抵扣。
2021-04-23
附表四一般項目加計扣除發生額和實際抵扣金額填寫的
2020-10-10
你好,本期不抵扣的話,本期實際抵扣額那里就填寫0
2022-01-10
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