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我在4月份已經做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現,因為供應商發(fā)票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?

2023-01-12 19:36
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齊紅老師

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2023-01-12 19:37

你好,是的,需要填寫之前的發(fā)票,你需要退回,而且你需要在電子稅務局里面給他退回的。

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你好,是的,需要填寫之前的發(fā)票,你需要退回,而且你需要在電子稅務局里面給他退回的。
2023-01-12
你好,現在還是填寫26到28,還有35欄里面。
2023-07-05
親,如果是出口退稅類勾選-用途確認,本身不需要填報增值稅申報表,直接用于出口退稅即可。 但是,為什么你報表的待抵扣進項稅額是有數據的呢?
2024-05-10
你好,同學,你開了紅字的那份表,等審核通過后,讓對方給你們重開發(fā)票就可以了。
2021-01-19
如果在申報增值稅時發(fā)現供貨商開具的發(fā)票內容有誤,需要進行紅沖處理,并且在重新申報時填寫正確的進項發(fā)票。關于您提到的附表二的第26欄,通常是指用于填寫進項稅額抵扣情況的表格。 具體而言,如果您的企業(yè)在6月份已經進行了增值稅申報,并在申報時勾選了退稅并發(fā)生了回退,那么在重新申報6月份增值稅時,如果供貨商開回了正確的發(fā)票,您需要將該發(fā)票填寫在附表二的第26欄中,并按照規(guī)定計算出正確的進項稅額進行抵扣。同時,您還需要將之前錯誤的發(fā)票進行紅沖處理,并在附表二的相應欄次中填寫相關信息。
2023-12-26
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