你好,是的,需要填寫之前的發(fā)票,你需要退回,而且你需要在電子稅務局里面給他退回的。
我司外貿企業(yè),10月已經勾選確認退稅發(fā)票,11月退回供應商重新開具,然后我方開了紅字,請問現在怎么申報增值稅,我已經填寫在進項稅額轉出—紅字那行,但是主表上會顯示我有退稅額,這正確嘛?
我在4月份已經做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現,因為供應商發(fā)票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
4月收到供應商開的發(fā)票并勾選了退稅勾選,后發(fā)現品名開錯讓供應商重開,6月收到正確發(fā)票并勾選了退稅勾選。4月勾選時,已經在增值稅申報附件二里,26、27、28、35欄填對應發(fā)票數字,請問現在申報6月增值稅時,要怎么填列一下?
外貿企業(yè),2月份收到的進項發(fā)票,發(fā)票已做退稅勾選確認,發(fā)票已認證已稽核,現在發(fā)現發(fā)票錯誤,稅退不了,對方要沖紅,重新開具,之前勾選確認的發(fā)票,怎么撤銷勾選,怎么操作,我們還需要給銷售方,開具紅字信息表嗎?
外貿出口的,供貨商6月進項開票內容有誤,需要紅沖,那勾選了退稅發(fā)生回退后,在申報這個月增值稅的時候,退稅勾選供貨商開回來正確的發(fā)票(本應該是6月份的進項票),那我還需要填寫在附表二的第26欄嗎?
房產測繪費計入什么科目
公司工程款100萬(含稅金額),然后對方要開9%的發(fā)票給我們公司,我們補6%稅點。那這個稅點可以直接在結算單上體現嗎?就是100萬/1.09*0.06=5.5萬,結算單上面直接加一行補稅點6%,100萬+5.5萬=105.5萬,然后開票給我們公司,我們按105.5萬付款。這樣違規(guī)么? 還是說直接100萬工程款就叫對方開100萬含稅金額的發(fā)票,我們公司另外單獨別的形式補他們5.5萬?
老師,這樣啟用數量輔助核算會累積每天的入庫數量嗎?如果出庫會在總庫存數量里面減少嗎?還需要重新用表格單獨做重量統(tǒng)計嗎
我做的是酒店業(yè),請問老板花費的錢做什么科目,比如買水果,買毛衣,都是自己用,怎么做分錄?
酒店行業(yè)費用報銷流程
老師你好!預繳15.56萬元,現在交繳23.85萬元,怎么記分錄老師指導一下!
老師,我抖音提現的錢轉到我的公戶了,請問怎么做分錄
申請注冊美國API證書支付的美元用代扣代繳稅嗎?
你好問下,定期定額個體戶要報印花稅嗎
老師,我們是內賬,房租一年2400元,這個我有沒有必要分攤到每個月呢,我現在是一次性做到費用里邊的,我們是批發(fā)零售行業(yè),租的是倉庫帶辦公室一起的那種,我這個是做管理費用還是銷售費用好