你好,現(xiàn)在還是填寫26到28,還有35欄里面。
外資企業(yè),1月份收到供應商發(fā)票,退稅勾選,但是沒有申請退稅,3月份我們自己開了紅字信息表,供應商給我們開負數(shù)發(fā)票,申報增值稅的時候,是不是只需要在附表二,第3欄跟第20欄填寫負數(shù)發(fā)票的稅額就可以了
老師,5月供應商有開專票給我,但是我沒有認證,也沒有進行退稅勾選,我是6月才集中勾選5月和,6月的發(fā)票的,那么我現(xiàn)在填5月份增值稅申報的時候,是不是認證相符的增值稅發(fā)票都是0,等到7月份才一起填。
我在4月份已經做了退稅勾選并在增值稅表二26-28和35欄里提現(xiàn),因為供應商發(fā)票單位開具錯誤,我這邊做了回退并把發(fā)票退給了對方,對方12月給我重新開具的,我在12月又重新做了退稅勾選,請問我這個月增值稅申報表表二中還需要再填寫嗎?
老師,上個月供應商開了發(fā)票,6月份已經勾選認證抵扣了5月份的進項稅額。6月份在做5月份賬務處理時候發(fā)現(xiàn)發(fā)票開錯了,但是增值稅已經抵扣了。 請問在發(fā)票紅沖、重開以及賬務處理、勾選認證各環(huán)節(jié)要怎么做呢?
4月收到供應商開的發(fā)票并勾選了退稅勾選,后發(fā)現(xiàn)品名開錯讓供應商重開,6月收到正確發(fā)票并勾選了退稅勾選。4月勾選時,已經在增值稅申報附件二里,26、27、28、35欄填對應發(fā)票數(shù)字,請問現(xiàn)在申報6月增值稅時,要怎么填列一下?
老師酒吧充值送酒給客人怎么做賬啊
老師你好,我是新成立的公司,3月有一筆收入進公戶,但是我當時還沒做稅務登記,這張票開出開入都在四月,那我可以把賬也做在四月嗎?
差額征稅的行業(yè)可以取消差額征稅按常規(guī)的行業(yè)去銷項減進項報稅嗎,
老師我們是石家莊小規(guī)模納稅人, 需要給邢臺項目開發(fā)票,1、開外管證時,今天要開24000元發(fā)票,合同金額我寫多少?合同金額20萬的話,那我開外管證時合同金額寫24000元?還是20萬? 2、我們老板給的是電子版合同,只有合同簽訂日期2024年12月,工期大概35日,那外管證合同有效豈止時間我咋寫? 3、我們是小規(guī)模納稅人,增值稅季報,所得稅季報!4月份不含稅異地開票金額超過10萬元了,我還需要4月底預交增值稅和所得稅款嗎
我們是外貿企業(yè),我們申報了一筆退稅款,供應商是第一次供貨,稅務發(fā)了函調給對方稅務局,對方稅務局回復函調說手續(xù)不全,要讓我們出口轉內銷,但實際貨物是不需要退回來再銷售的,比如進貨金額80萬,進項稅7.2萬,出口銷售100萬,退稅率9%,請問這筆業(yè)務如何做會計分錄,如何填寫納稅申報表
某公司,之前的固定資產沒計提過,怎么重新開始做賬計提
我這個問題問到一半就結束了怎么弄?
2024年補交2017年的一個銷售未入賬的固定資產的增值稅,并且稅局那邊幫更改了2017年的增值稅申報表(在2017年的增值稅申報表里增加了這筆為未開票收入),請問這筆補稅的完整分錄是什么?需要還原業(yè)務做賬嗎?網上搜的借:以前年度損益調整,貸:應交稅費—應交增值稅,這里怎么解釋?
請問休了婚假,績效能不能不發(fā)?
請問老師怎么理解?廠家返利
4月填了一次那個發(fā)票金額,后來6月重開了發(fā)票并勾選,6月還需要填6月開的對應金額發(fā)票嗎? 那4月沖回的金額怎么填?
對的,是的,這個不用修改的。
6月直接填已勾選的退稅發(fā)票,那4月份時也申報了那張發(fā)票金額,這樣子的話不相當于多申報了這張發(fā)票金額嗎?
好多申報了沒有關系的,你最后退稅勾選了出口退稅的時候,這個第一張發(fā)票他也不會給你退稅的。
是的,第一張也不會申請退稅,對方也沖紅了,但是我這邊如果6月再到那幾欄填數(shù)據,我感覺好像是多申報了,不能沖回原來4月填的那個數(shù)字嗎
你再沖回的話,你新的發(fā)票不就沒有申請了退稅勾選了。
申請退回的話,這個月已正數(shù)一,負數(shù)應該是零。
了解了,那多申報的有影響嗎?
你好,這個不影響的。
另外還想請教下老師,就是勾選退稅發(fā)票,是直接在稅務數(shù)字那里勾選了,我勾選確認后,但是很奇怪,在出口退稅專用發(fā)票那里并沒有看到這條數(shù)據,這是什么原因呀? 之前在增值稅發(fā)票勾選平臺退稅勾選后,就能很快的看到這條數(shù)據
你是在六月份選擇的退稅股選嗎。
是的,上個月底收到發(fā)票,立馬勾選。
那你看一下你這個集合通過了嗎?你一級或者二級的嗎。
沒太明白,是什么集合呢?我從稅務數(shù)字那里可以查詢到6月已勾選退稅合計,但是很奇怪出口退稅專用發(fā)票那邊沒查詢到這筆,是因為還沒申報6月增值稅原因嗎?不太清楚
口退稅專用發(fā)票,你在哪里查詢的截圖?
在電子稅務局的出口退稅界面,然后有個專用發(fā)票可以生成進貨明細數(shù)據查詢。
那應該是系統(tǒng)有延遲吧,你稍等一會兒再看一下。
但是算上今天,正常工作日也有3天了老師,
這個就不太清楚了,你問一下你稅務局吧。