你好? 先找稅局核定稅種?
稅費種綜合申報,申報企業所得稅增值稅印花稅時,印花稅減征政策主體是一般納稅人小型微利,企業可減半征收,顯示應繳稅款已減半了,申報成功收取回執,點繳稅的時候顯示沒有減半,這是什么情況? 我作廢申報表,單獨申報CX003財產和行為稅納稅申報表,重新采集印花稅,沒有減半,這是為什么?
老師,我在申報印花稅的時候,提交數據,它提示我按期申報采集表中存在未稅費種認定的征收稅目,這個是什么意思,我該怎么進行申報?
刻定過的,我現在按期應申報為啥顯示的是財產及行為,不是印花稅呢?怎么操作可以顯示印花稅
老師,印花稅申報顯示按期申報的征收品未進行稅費種核定是什么情況,該怎么操作
老師我們公司印花稅核定買賣按期申報。但是我報成按次,并且已經扣款了。按期申報那里還顯示未申報,我該怎么處理
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人???
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發票,記哪個科目?可以抵扣企業所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業務招待費銷售費用:0.00,業務招待費管理費處瑪用:132113.00,業的支付賬載金額:0.00,業務招待費稅收金額:0.00 營業收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業務招待大額費支山賬載金額
現金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發票都是齊全的,可以在之后規范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
比例稅率是也叫從價定率吧?
農業小規模納稅人需要繳納哪一些稅,拿到營業執照后辦理哪些事?