同學你好 這個需要先采集印花稅
老師,在申報印花稅時,提示:“應稅憑證【建筑安裝工程承包合同】存在稅費種認定,請根據認定的納稅期限,在按期采集表中采集”這是啥原因啊?
老師,我在申報印花稅的時候,提交數據,它提示我按期申報采集表中存在未稅費種認定的征收稅目,這個是什么意思,我該怎么進行申報?
老師,我在申報印花稅的時候,走有圖片中的提示,這是什么意思呢?我可以申報嗎?
你好 我小微企業零申報的, 印花稅采集信息了,也保存了,提交就顯示 征收期限代碼09在表中不支持 是什么意思
老師,采集印花稅稅源,點申報期限類型的時候顯示您不存在有效的按期認定的買賣合同信息,不可采集按期印花稅稅源,這是什么意思呢?
公司是一般納稅人,電器批發零售公司。門店商家也就是我們的客戶,他們賣的貨款通過pos機器會刷到我們公司。老板說是他們代銷我們的商品,貨款就是我們公司的。但是月底他們也會催收這些門店商家給我們打款,老板說這個打款后期是會退給他們的,只是算保證金,我們給他們的利潤就是算代銷手續費。問題是有時候他們賣的貨款刷到我們公司,有的會退回去,有的做預收款。而且老板的媽媽說就是正常銷售給門店商家,他們賣多少跟我們沒關系,我們公司才是代銷廠家貨拿代理費。我就不知道為什么說法不一樣。因為是代銷還好。如果是客戶的貨款在我們公司算銷售額,結轉成本又不是我們公司的東西了,到時候久了庫存會對不上,我害怕出問題。
公司沒有出納,所以平時日常開支都是法人個人墊付,去年到今年墊付的金額接近300萬,不知道這個其他應付款法人墊付的資金有沒有風險?公賬有錢需要及時償還嗎?
商品小樣入了庫存商品,現在當做試用裝拿去贈送給客戶,怎么做賬?
財務費用—利息收入,納稅調整明細表這張表是不是報需要填寫,沒有找到對應的項目
老師個稅經營所得1至12月份的有利潤,為什么年報上虧損了呢,
老師,對方開了專票能換普票嗎?
老師好,有一個帳我實在是理不清頭緒,還麻煩幫忙指點一下,公司現在的情況是有一個股東要退股撤資,現在在清算費用,公司業務層面的帳是清晰的,我現在有兩個方面不知道如何算,一個是現在辦公室的裝修費用,還有一個是公司的辦公家具這些,關于裝修費用,之前是說一起承擔,(兩家公司,另一個股東自己還有一家公司)一人一半,現在我們搬離這個辦公室,所以他說這個裝修費用就全部他們公司承擔,目前這些費用我們公司已經支付了,我找他們報銷,他們說直接從投資款里面扣,這樣是否可以呢?還有公司的錢買的辦公家具這些,應如何算費用呢?是誰用就補貼相應比例的錢給另外股東嗎?
老師,個稅上以前的人員信息都沒了,增減員都不見了,有什么辦法能恢復嗎?
您好老師,我們公司生產出口商品,也做內銷,出口商品的成本發票進行抵扣了,現在申請退稅需要轉出嗎
加工廠怎么建財務體系
怎么采集呢?
同學你好 ?打開電子稅務局,輸入納稅人識別號及登錄密碼,點擊登錄 2 選擇我要辦稅,點擊稅務申報及繳納。3 選擇合并納稅申報,點擊印花稅稅源采集。