你好,是銷項稅額大于進項稅額嗎??
老師,您好!請問期末增值稅如何結轉?謝謝!
請問老師,年底一般納稅人增值稅必須要結轉嗎?我平時都沒有結轉,謝謝!
老師,請問年結的話,需要結轉增值稅么,謝謝
老師請問結轉增值稅,借貸分錄怎么寫,謝謝
老師,一般納稅人,進大于銷的時候,結轉增值稅分錄怎么做?進大于銷的分錄怎么做,這增值稅是需要月末還是年末結轉呢?怎么結轉,謝謝老師
關稅為啥是 10800??14% 啊?他不是關稅計稅價格,加關稅嗎,??14% 是啥
這道題的算是為啥 20??2000 啊啊啊啊
委托加工組成計稅價格這里,委托加工應收消費品,為啥委托方不是增值稅納稅義務人啊?
這個為啥要 5989-5085 啊? 金銀首飾是安實際收取的不含增值稅的全部價款征收消費稅。非金銀首飾是以新貨物的銷售額作為消費稅的計稅基礎,不扣減舊貨物的回收價格
月薪3500,月休4天,上了13天班,還休息了兩天,怎么算
這個后邊為啥是 20??2000 啊
過節(jié)買包包,首飾,煙酒,送客戶,開普通發(fā)票,記哪個科目?可以抵扣企業(yè)所得稅嗎?
老師,稅務疑點,這個是什么意思?稅款所屬期起:2023-01-01,稅款所屬期止:2023-1231,業(yè)務招待費銷售費用:0.00,業(yè)務招待費管理費處瑪用:132113.00,業(yè)的支付賬載金額:0.00,業(yè)務招待費稅收金額:0.00 營業(yè)收入:10325399.84,視同銷售稅收金額:0.00.扣除限額:0.00,差額1:132113.00,差額2:0.00 問題類型:未據實申報業(yè)務招待大額費支山賬載金額
現(xiàn)金報銷單上報銷人和領款人是同一個人,之前企業(yè)管理上簡化就只簽了報銷人,領款人處沒有簽字,審批和發(fā)票都是齊全的,可以在之后規(guī)范流程嗎,之前的原始憑證,如果遇到核查時,在備注欄里補寫現(xiàn)金已支付,出納簽字佐證可以嗎
老師,本月銷項稅額小于可抵扣進項稅額,老板問我如果多開幾百萬銷項票,會不會影響企業(yè)所得稅,缺不缺成本票,這個是得怎么算啊,有點蒙,麻煩提供一下思路謝謝
沒有,進項大于銷項呢
你好,進項大于銷項,結轉的分錄是 借:應交稅費—應交增值稅(銷項稅額) 應交稅費—應交增值稅(轉出未交增值稅) 貸:應交稅費—應交增值稅(進項稅額)
是不是不轉也可以呀
你好,需要按月做相應的結轉分錄才是的?
每個月都做了
(是針對這個回復有什么疑問嗎)
我是說每月都有結轉,年結是不是不轉就可以了,就相當于12月份也有結轉,轉的當月的
你好,每月都有結轉,年底就不需要特地做什么結轉了?