小微企業(yè)應納稅所得額低于100萬 稅率是2.5% 100-300萬是5%,300萬以上全額25%
2023年的企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策是多少?
2023年企業(yè)所得稅有優(yōu)惠政策嘛
小微企業(yè)2023年企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策
2023年小微企業(yè)企業(yè)所得稅的優(yōu)惠政策是什么?
老師,2023企業(yè)所得稅優(yōu)惠政策,在不超過100萬以內(nèi),是多少
因為預算有的超標,然后需要進行調整,但我們老師說調預算稅金現(xiàn)在是3%,預算的時候是6%,也得調這句,我不太懂,那經(jīng)費決算的時候,稅金應該是多少?
老師,有公司收了很多發(fā)票和開了很多發(fā)票,但是大部分都沒有相應的流水。有發(fā)票的沒流水,有流水的沒發(fā)票。?是不是屬于虛開虛列,有發(fā)票的沒流水要么就沖法人的其他應付款,或者就是掛應付賬款,有流水沒發(fā)票的,收的就記預收,支的計入預付,員工的就計入其他應收款??先這樣處理可以嗎
小規(guī)模納稅人發(fā)現(xiàn)去年的憑證中:主營業(yè)務收入和應交稅費-應交增值稅-小規(guī)模 的金額做反了怎么辦
老師那營業(yè)外支出都需要納稅調增嗎?無票的支出計入其他應收款,只是沒有取得發(fā)票也算營業(yè)外支出嗎
老師,取得不了發(fā)票的其他應收款最終怎么平賬啊,還是不用管直接納稅調增啊
我們是勞務分包公司,現(xiàn)在是甲方給了我100萬的3%的銷項發(fā)票,然后客戶給我開了50萬的進項發(fā)票,但是50萬還沒定是3%還是6%,想問能不能差額征稅?或則怎么開票劃算?
老師麻煩問一下計提社保金額怎么全
老師,財務軟件上算的增值稅比稅務系統(tǒng)少0.01元,需要怎么調整?
老師,我收到的這個個稅手續(xù)費反還,我還用申報增值稅報表嗎,
總分公司報財務報表,分公司需要報嗎?還是總公司報就可以了。
2.5%的不是截止到2022.12.31嗎?
這個是截止到2024年12月31日