你好,你這個(gè)是個(gè)獨(dú)企業(yè)申報(bào)嗎,1062.4元是之前預(yù)繳的嗎
老師就是我要請(qǐng)教你個(gè)問問題,就是公司工人的那個(gè)勞務(wù)資金,他這個(gè)如果說工人他不想交這個(gè)稅,這個(gè)稅怎么可以避免掉?有沒有辦法就是可以減少一些交稅,因?yàn)閭€(gè)人所得稅不是要交20%嗎?這個(gè)收入多了,如果交這個(gè)個(gè)稅的話,因?yàn)槔希驗(yàn)橛行┮驗(yàn)楣と艘膊幌虢贿@個(gè)稅嗎?然后公司又得給他們交,就是有沒有可以減少這個(gè)。
我之前問過您生育津貼到帳后扣回工資的方法,我的做法是每月按4500做工資到5個(gè)月,工資表也是4500減社保公積金個(gè)稅是0,到上班后申請(qǐng)津貼下來(lái)后在應(yīng)付工資里紅沖4500*5到其他應(yīng)付款的借方,然后貸方是生育津貼的合計(jì),借方再做一筆差額的支出就平了。這么做財(cái)務(wù)上沒問題,那個(gè)稅申報(bào)是否應(yīng)該是在那5個(gè)月收入都填0,社保公積金也應(yīng)填0因?yàn)檫@部分也是他津貼里出的,可這也有問題,確實(shí)是扣了啊,以后合并計(jì)稅也得算上啊。我目前是按4500正常申報(bào)的,這就相當(dāng)于多報(bào)收入了,雖然不交稅,但22年不是要合并計(jì)稅嗎,這個(gè)收入最好還是別多報(bào)吧。怎么解決,就想知道申報(bào)個(gè)稅正確做法。有種方法是只申報(bào)公積金和社保那部分填在收入里,免稅里也填這個(gè)數(shù),扣除部分的社保公積金附加扣除照實(shí)際填,這樣可以嗎?
郭老師你好,就是我現(xiàn)在就說那個(gè)資產(chǎn)負(fù)債表,年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢,跟我自己的報(bào)表。然后,這個(gè)是因?yàn)榻衲曜鰠R算清繳的時(shí)候調(diào)整了那個(gè)有一個(gè)多期的一個(gè)那個(gè)折舊多記了200多塊錢的折舊,然后稅局那邊就當(dāng)時(shí)的說這個(gè)報(bào)表就調(diào)整了調(diào)整了,那我現(xiàn)在的話,是不是我自己的賬也要調(diào)整,還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的,都沒有問題,就是期初有問題,就是說解決2021年的時(shí)候有問題,就相差了200多,這個(gè)要怎么處理。
老師我剛剛那個(gè)問題結(jié)束提問了,我季報(bào)那沒有稅啊因?yàn)槟沁呑詣?dòng)有60000的扣除,然后沒有稅產(chǎn)生,第一個(gè)圖是季報(bào)這,后面這個(gè)也沒地方填60000的扣除,然后減免稅那邊也填了但是那邊稅額是0,我是不是要自己把這個(gè)稅錢1062.4填上就可以了?因?yàn)橹挥刑钌线@個(gè)1062.4年報(bào)才可以稅為0,我也不知道這樣有木有問題。就是這樣操作因?yàn)槟沁厹p免稅額不填的話就有1062.4的稅
老師好,請(qǐng)問一下,1月份交了稅控盤的錢,我按正常的在副表4和減免申報(bào)表填寫了,但是因?yàn)楸驹率怯辛舻值模莻€(gè)主表上在不顯示這個(gè)稅控的140元,留抵也沒有增加,我這樣填寫有問題嗎?還 是說在要交錢的那個(gè)月才填寫?
24年房租發(fā)票印花稅未計(jì)提 帳上也沒做賬。24年所得稅匯算時(shí)候需要調(diào)嘛
對(duì)方要求開版權(quán)費(fèi)發(fā)票,大類屬于哪個(gè)項(xiàng)目
王老師,怎么把單元格里面的數(shù)比如A1單元格是1*2*3,然后后面列顯示是B1是1,c1是2,d1是3,就是在A1里面粘貼上的數(shù),在后面3列分別顯示
老師 我是代賬公司的 我們有個(gè)客戶 他們做新能源光伏發(fā)電的 24年的時(shí)候有兩個(gè)項(xiàng)目 分別是要入固定資產(chǎn)的 一個(gè)7月份開始的 9月份完成的 大約140萬(wàn) 一個(gè)11月份開始的 12月完成 大約130萬(wàn) 之前客戶沒說 要入在建工程后期轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 所以前面的會(huì)計(jì)就把這270萬(wàn)全部入了成本 現(xiàn)在25年4月底了 客戶他們要讓轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn) 那么現(xiàn)在我要怎么操作呢 我要把牽扯到月份的賬反結(jié)賬進(jìn)行修改嗎(比如140萬(wàn)這部分7月份要入一部分在建工程,然后9月轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn),10月開始計(jì)提折舊 130萬(wàn)這部分11月入在建工程,12月轉(zhuǎn)固定資產(chǎn) 老師 請(qǐng)問需要這么麻煩嗎
老師,發(fā)現(xiàn)24年12月的財(cái)報(bào)數(shù)據(jù)錯(cuò)了,上傳電子稅務(wù)局財(cái)報(bào)的營(yíng)業(yè)收入是64487.13,凈利潤(rùn)-4799.1,這個(gè)數(shù)據(jù)是錯(cuò)的,更正過后正確的營(yíng)業(yè)收入是58000,凈利潤(rùn)是-10000多,小規(guī)模免稅,營(yíng)業(yè)稅和季度所得稅也是不用交的,改完也是都不要繳稅,可以直接把12月的賬和電子稅務(wù)局上的財(cái)報(bào)更改一下嗎,有影響嗎?會(huì)預(yù)警嗎?當(dāng)時(shí)做錯(cuò)的原因紅沖發(fā)票分錄入反了,導(dǎo)致營(yíng)業(yè)收入增加利潤(rùn)增加
老師,你好,請(qǐng)問除了電子稅務(wù)局可以報(bào)稅,還有其他渠道?
老師,固定資產(chǎn)一次性折舊會(huì)計(jì)上和稅務(wù)上應(yīng)該怎么處理呢
工商年報(bào)的通信地址是填企業(yè)實(shí)際經(jīng)營(yíng)地址還是電子稅局上面的注冊(cè)地址,兩者地址不一樣,工商申報(bào)有影響嗎
老師,收到股東借款放短期借款不合適吧
老師工商年報(bào)里保險(xiǎn)繳費(fèi)在哪里查呀
之前沒有預(yù)繳啊,之前的稅是0,因?yàn)樗緢?bào)的時(shí)候不是可以扣60000嗎系統(tǒng)自動(dòng)的60000,然后我年報(bào)的話出來(lái)1062.4的稅可我年收才20000多,不是可以減免的嗎我不知道我這個(gè)減免稅額添加了之后還是有1062.4的稅錢出來(lái),我是在第60行這填扣除的利潤(rùn)總額21247.98呢還是在第67行減免把1062.4的稅額填進(jìn)去呢?
你這邊個(gè)人有工資薪金嗎?你有綜合所得的話,你就要選擇在哪邊做6萬(wàn)元的扣除
你的意思是經(jīng)營(yíng)者的要在個(gè)人工資薪金那邊填不了經(jīng)營(yíng)者的工資啊?只能填員工的啊。我也不知道怎么才能年報(bào)稅是0,因?yàn)槲?2年11月才開始經(jīng)營(yíng)的,個(gè)獨(dú)沒有優(yōu)惠政策嗎?不超過多少免經(jīng)營(yíng)所得個(gè)稅嗎?公司的小微企業(yè)不都有企業(yè)所得稅的優(yōu)惠嗎
對(duì)個(gè)體工商戶年應(yīng)納稅所得額不超過100萬(wàn)元的部分,在現(xiàn)行優(yōu)惠政策基礎(chǔ)上,減半征收個(gè)人所得稅。 三、本公告執(zhí)行期限為2021年1月1日至2022年12月31日。 因此,上述政策不適用個(gè)人獨(dú)資企業(yè)和合伙企業(yè)。
我的意思是個(gè)獨(dú)在工資薪金那里扣除了6萬(wàn)元,這邊個(gè)獨(dú)企業(yè)就不能再次扣6萬(wàn)元了
我個(gè)獨(dú)那工資薪金只做了員工1個(gè)月的工資4500。經(jīng)營(yíng)者的沒做工資薪金。但是我季沒稅,但是年報(bào)有稅。而且我填寫了減免優(yōu)惠還是1062.4利潤(rùn)總額才20000多啊?我在想是60行把利潤(rùn)總額填進(jìn)去還是67行減免稅額填1062.4?
無(wú)綜合所得,且需要享受專項(xiàng)附加扣除,填報(bào)《個(gè)人所得稅專項(xiàng)附加扣除信息表》
是去67行減免稅額填1062.4
附報(bào)是不是就是這個(gè)啊?
是的呢,你在里面填寫了就可以
確定個(gè)獨(dú)企業(yè)可以這樣填減免嗎?老師。
這個(gè)是可以的呢,因?yàn)槟氵@邊沒有綜合所得,你在個(gè)獨(dú)就可以扣除6萬(wàn)元