在2022年的時候,做期初調(diào)整,金額也不大,2022年申報的時候,計入2022年
就是今天我留的那家公司,他就是生產(chǎn)食品的一個公司,然后他有兩兩個自己的工廠,還有一個現(xiàn)在再見,然后又成立一個商貿(mào)公司,等于說現(xiàn)在在他名下有五家公司連在一塊兒的,然后就是我現(xiàn)在負(fù)責(zé)的這個商貿(mào)公司呢,它的外傳我今天看了,是一個季度深,就是申報一次個稅,每個月申報,但是他的個稅的話,我看他這個財務(wù)就是嗯申報的,有時候申報兩個人,有時候申報六個人,反正人數(shù)不固定,然后工資都沒有超過5000就隨便填的那種。 然后我翻了他以前的那個,資產(chǎn)負(fù)債表,利潤表啊那些我看基本上就有一些,就只有一些那些管理費用,月末轉(zhuǎn)接其他應(yīng)付款,那些沒有別的什么東西,然后銀行帳上面兒掛的可能也就一兩千塊錢,那樣的,所以說都是負(fù)的,都是零申報。
老師,我想問一下,那個年報2020年的年報啊,有有一個費用是我做在管理費用里面的研發(fā)費用了,然后現(xiàn)在稅局說這個研發(fā)費用要做在那里的話,他說要出證明文件,而且下來核查,然后叫我要不就調(diào)到其他那里去,我是怎樣去調(diào)啊?公司是屬于零售行業(yè)來的,然后就是沒有嗯,他說應(yīng)該是沒有研發(fā)費用,但是我們自己公司里面有一個小的工作室,然后就在那里制作了一些東西,那時候是在把制作產(chǎn)品的材料都入到管理費用里面的研發(fā)費用
郭老師你好,就是我現(xiàn)在就說那個資產(chǎn)負(fù)債表,年初的數(shù)跟我自稅局的跟我自己的就說相差230多塊錢,跟我自己的報表。然后,這個是因為今年做匯算清繳的時候調(diào)整了那個有一個多期的一個那個折舊多記了200多塊錢的折舊,然后稅局那邊就當(dāng)時的說這個報表就調(diào)整了調(diào)整了,那我現(xiàn)在的話,是不是我自己的賬也要調(diào)整,還是不用管。然后我我現(xiàn)在就是說這樣做了以后,未分辨率率的期末期末值那些都是一樣的,都沒有問題,就是期初有問題,就是說解決2021年的時候有問題,就相差了200多,這個要怎么處理。
老師他是這樣的,我這個資產(chǎn)折舊呢,我是二一年的時候,我就買了一輛車,二十九萬九千一百十五塊004的,然后呢,它每年的折舊額呢,就是我的第二列的這個71000多的。嗯,那我這個按照這個表填了以后,按照我圖發(fā)你了以后,它就老是提示我有問題。嗯,因為我是以終為始來填的,因為我最終的納稅調(diào)整額,就是因為我當(dāng)時一次性扣除了嘛,那我今年肯定是要調(diào)增,我從我的。賬載金額里面我有71000多的,就說每個月的折舊71000多,我今年肯定是要調(diào)整我的利潤部分嘛,那我第九行肯定就是這個七幺零三九點八八的。那我的第二行呢,他說我是本年折舊,那我本年折舊呢,的確也是折了七幺零三九點八八,那我在想它第九行是第二行減去第五行,那我第五行肯定得填零呀,對不對。但是呢,我一直通不過,好像第五行不能填零。
31日,月末財產(chǎn)清查,盤虧、盤盈的財產(chǎn)分別做待批準(zhǔn)處理(暫不考慮增值稅的進(jìn)項轉(zhuǎn)出)。
【江蘇稅務(wù)征納溝通平臺】尊敬的納稅人,您好!本月申報期限為4月18日,您單位有未申報的信息,請及時查詢申報處理。如您已申報,請忽略此信息。
老師,有個個體戶,2023年忘記工商年報0申報了,顯示異常,這個怎么處理呀,要花錢嗎?
老師,如果我當(dāng)年有凈利潤100萬利潤,年中分紅50萬元,那我應(yīng)該按多少計提法定盈余公積?
老師高新技術(shù)企業(yè)減按15%的稅率征收企業(yè)所得稅。是按哪個金額
老師,一個總公司下邊有3個分公司,只有所得稅在總公司匯總繳納,分公司不繳納所得稅,其他稅種都是自己交自己的。其中只有1個分公司有收入,這樣其他分公司和總公司總需要有收入這個公司得向他們公司轉(zhuǎn)款可能用于社保或者開工資,那我用有收入的這個分公司怎么轉(zhuǎn)款能減少風(fēng)險和少繳納稅款呢
你好老師收到員工的生育津貼怎么做賬
看公司一共虧損多少是不是看資產(chǎn)負(fù)債表里面的期末余額未分配利潤?
年有筆貨出了當(dāng)時沒票占估借:庫存商品 貸:應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)了 借:主營業(yè)務(wù)成本 貸:庫存商品今年一月份開的票 把借 庫存商品 貸應(yīng)付賬款沖銷了 做的借:庫存商品 借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 貸應(yīng)付賬款 結(jié)轉(zhuǎn)成本需要沖回嗎?
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