你好;? ? 你這個業(yè)務(wù)是 12月發(fā)生的還是? 23.1月開始發(fā)生的 ; 這樣才好判斷的??
小規(guī)模納稅人,12月份開的一份發(fā)票,因客戶無法走賬,現(xiàn)開免稅負數(shù)發(fā)票。再重開稅率1%的普票。這個到時候怎么報稅?占季度30萬免稅的額度嗎
小規(guī)模納稅人,12月份給客戶開的免稅普通發(fā)票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時候報稅怎么報?
小規(guī)模納稅人,12月份發(fā)生的業(yè)務(wù),給客戶開的免稅普通發(fā)票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時候報稅怎么報?
小規(guī)模納稅人,一季度開上年度的免稅負數(shù)發(fā)票10萬,開1%稅率的普票10萬,專票10萬,無票收入確認2萬,增值稅申報表分別填哪些?
2023年1月份小規(guī)模納稅人開具的免稅發(fā)票,因季度開超30萬,本季度開具的免稅發(fā)票需要按1個點繳納增值稅,該怎么做賬呢?
老師那代賬公司把餐飲員工的工資做到勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛一直不結(jié)轉(zhuǎn),勞務(wù)成本期末余額比較大,這樣合理嗎?最準如果公司注銷,怎么處理勞務(wù)成本
老師,我看代賬公司把餐飲業(yè)的工資做到了勞務(wù)成本,然后為了防止成本倒掛,勞務(wù)成本一直都沒有結(jié)轉(zhuǎn)過,(因為老板隱瞞收入)這樣是不是不合理,其實餐飲員工的工資是不是也可以都計入費用啊,費用大不會出現(xiàn)成本倒掛,沒什么風險吧
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.(雙方公司都是建筑勞務(wù))甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可直接打給甲公司嗎..稅務(wù)這塊有風險嗎.稅務(wù)應(yīng)該怎么做賬
老師,匯算清繳把去年暫估的成本全部調(diào)增了,還用做憑證嗎?
老師,公司沒有電子章,請問要做業(yè)務(wù)電子章怎么做?我們有實物的業(yè)務(wù)章,公章。反正就是沒有電子章
老師關(guān)鍵是餐飲業(yè)當天的收入是第二天一筆進入銀行的,做了預(yù)收賬款,然后有些開發(fā)票了就做了主營業(yè)務(wù)收入,沖減了預(yù)收,還有一部分不開發(fā)票,要做無票收入把預(yù)收沖減了,就不知道附件附啥了呀,我覺得自己要是能開個無票收入的發(fā)票做附件,要好一點吧,
甲公司與乙公司共同經(jīng)營一個項目.甲公司把合同給簽訂了.乙公司給甲公司簽訂一個合作協(xié)議.然后投資款可以直接打給甲公司嗎..
賬面有房租的待攤費用,還有另外的長期待攤費用,小規(guī)模所得稅匯算填寫的表里只有長期待攤費用,那待攤費用要填嗎?
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預(yù)收賬款
老師前期收款記了預(yù)收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預(yù)收轉(zhuǎn)無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
12月發(fā)生的
你好; 12月發(fā)生的話;? ?開免稅稅率哈? ?;不會占30萬的??