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小規模納稅人,12月份給客戶開的免稅普通發票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數發票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數發票,又開了一張10萬1%稅率的發票。到時候報稅怎么報?

2023-01-12 09:25
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

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2023-01-12 09:26

你好;? 你是好久的業務 ; 12月的話要紅沖? 發票嗎?才好判斷你怎么來報數據? ??

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這個1%肯定會占用30萬的額度的,你2023年一季度,你就按照你總共開票的金額減去負數金額來進行填寫。
2023-01-12
你好;? 你是好久的業務 ; 12月的話要紅沖? 發票嗎?才好判斷你怎么來報數據? ??
2023-01-12
你好;? ? 你這個業務是 12月發生的還是? 23.1月開始發生的 ; 這樣才好判斷的??
2023-01-10
是,直接開負數發票就可以,商品編碼下面選擇優惠這個是免稅,之后開發票選擇稅率免稅
2020-12-10
同學你好,負數發票一般是用當月的銷項稅額進行抵減,如果負數發票的稅額大于當月的銷項稅額時,有兩種處理方式,一種是留抵,以后進行抵減,另外一種是退稅。退稅的流程每個地方要求不同,企業一般需要提供合同,完稅憑證,退稅申請,申報表,銀行賬戶等給稅務局,然后等待稅務局審批即可。
2023-01-06
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齊紅老師 | 官方答疑老師

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