這個1%肯定會占用30萬的額度的,你2023年一季度,你就按照你總共開票的金額減去負數(shù)金額來進行填寫。
老師,小規(guī)模納稅人2022年1月份開的普票,稅率1%,當季開了200多萬發(fā)票,所以4月份報稅時交了稅。但是去年12月份把其中一張張票面稅額為168元的開負數(shù)了,現(xiàn)在納稅申報怎么填?
小規(guī)模納稅人,12月份開的一份發(fā)票,因客戶無法走賬,現(xiàn)開免稅負數(shù)發(fā)票。再重開稅率1%的普票。這個到時候怎么報稅?占季度30萬免稅的額度嗎
小規(guī)模納稅人,12月份給客戶開的免稅普通發(fā)票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時候報稅怎么報?
小規(guī)模納稅人,12月份發(fā)生的業(yè)務,給客戶開的免稅普通發(fā)票,因為疫情無法走賬。1月份開了免稅負數(shù)發(fā)票,然后按照稅局要求開了一份1%稅率的發(fā)票,這個1%占用30萬的額度嗎?等于我們是開了一張10萬免稅負數(shù)發(fā)票,又開了一張10萬1%稅率的發(fā)票。到時候報稅怎么報?
小規(guī)模納稅人 去年是開的免稅發(fā)票 今年稅率1% 一月份負數(shù)開具了一張免稅發(fā)票 增值稅納稅申報表怎么填寫呀
老師,無票的收入可以自己開無票收入的發(fā)票嗎?從哪里可以開,作為附件,沖減預收賬款
老師前期收款記了預收賬款,后面也不開發(fā)票了需要把預收轉無票收入,你讓我附和對方單位的合同,這不現(xiàn)實啊,比如餐飲業(yè),怎么附合同
老師,我們現(xiàn)在公安要查公司幾十萬服務費發(fā)票,其實是股東項目拿走了提成,是現(xiàn)金支付的,用另外一家公司開的服務費發(fā)票拿走的,如果說明天聯(lián)系這個股東配合的話,總要出一個方案,就是什么對于他對于我們的有利的話,那就是把這個事情就推給對方,反正對方服務公司已經注銷了嘛,要怎么個推法嘞?
老師先收到錢以銀行收款憑證計入預收賬款了,然后后面也不開發(fā)票了,需要把預收轉入無票收入,附件附什么
公司注銷了,社保醫(yī)保需要去注銷嗎?
那老師,婚慶公司禮服租賃大類必須是經營租賃還是也可以是現(xiàn)代服務啊
公司要執(zhí)照辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么辦!需要利潤分配完了,交了股東分紅個稅,才能辦理注銷嗎
老師有時候這個5.1只能發(fā)票也查不出來編碼啊,比如我查團體妝或者化妝,都顯示的是護膚品,不是現(xiàn)代服務啊
公司要辦理注銷,資產負債表里面有四十萬的未分配利潤,怎么結轉,避稅
婚慶接的團體妝,我開現(xiàn)代服務*團體妝不行嗎?不是說除了大類后面可以自定義嗎
報稅的時候就不體現(xiàn)這個負數(shù)了,總之就是按照我一季度總額減去這個負數(shù),比如我一季度開了30萬發(fā)票,但是因為我有個負數(shù)發(fā)票,我還是不用交稅,是這樣子嗎?
是的,就是用你的正數(shù)減去負數(shù)的金額去填寫。
好的,謝謝老師
不客氣,祝你工作愉快