你好,2022年暫估的材料票,2023年才收到,具體是2023年什么時候收到發票呢?
老師想咨詢一下2021年采購材料 發票沒到做了暫估 發票在匯算清繳時沒有到 匯算清繳調整增。2022年8月匯算清繳結束后 發票到了 需要去修改21年的匯算清繳申報表嗎
老師2022年暫估的材料票,2023年才收到。匯算清繳需要調增嗎
老師,2022年暫估一筆,借 主營業務成本 貸 應付賬款-暫估 2023年匯算清繳的時候交稅調增,在2023年還需要賬務處理嗎
2022年暫估材料,2023年收到材料發票沖銷暫估,在2023年里申報2022年年度所得稅匯算時候,暫估那部分材料成本是需要調增嘛
2023年5月31日前材料暫估金額未收票,2022年匯算清繳調增在哪個表哪個位置填寫
老師 請教:現在都要求企業交工會經費了嗎
老師好,企業有研發費用加計扣除,都是要做研發費加計扣除稅審報告嗎?
老師,公司是民非企業,現在職工退休后有3個人每個月公司還給他們發放工資,這部分退休人員工資還要申報個稅嗎?殘保金申報算這些退休人員工資嗎?
老師 你好。公司一些基建費用,辦公費用,如果讓銷售部門分攤 應該怎么做
采購了一批貨,比如說雞蛋,10000斤,五萬塊錢,分兩年很多次銷售出去了,結果發現,銷售發票數量開來9990斤,但是金額券開完了,統計進銷發票的數量余了十斤,但是公司賬面上也沒有貨也沒有金額了,這種情況怎么處理
本腦銷售500萬,成本350,三項期間費用50,這樣怎么算盈虧平衡點?
老師好:咨詢下 企業往來款壞賬計提的依據是什么?計提比例的選擇?這個有規范性文件規定嗎?或是制度層面的要求,可以介紹下企業實際生產經營中公司這部分的具體執行方式嗎?
1.欠供應商貨款100萬,未開發票,公戶沒錢先從甲方專戶代發20萬,代發時,借工程施工-材料款供應商,貸,應收賬款(客戶),2.公戶二次付款30萬時,借工程施工-材料款-供應商,貸銀行存款,我記賬時后都忘記用應付賬款,問這剩余50萬,和之前已付的50萬補憑證,體現供應商的應付賬款
老師,災害預警項目,投標人報價沒按招標文件要求的明細項報,是否屬于無效投標?
老師,怎樣看出企業是否已經資不抵債了?
2023年1月收到的
是不是只要在次年5月前收到都可以不調增
你好,那就不需要調增的?