你好同學(xué),那你這種情況呀,你你調(diào)整2022年的匯算清繳吧后期。做到2022賬務(wù)里面,調(diào)增成本
老師想咨詢一下2021年采購材料 發(fā)票沒到做了暫估 發(fā)票在匯算清繳時沒有到 匯算清繳調(diào)整增。2022年8月匯算清繳結(jié)束后 發(fā)票到了 需要去修改21年的匯算清繳申報表嗎
去年暫估商品并且結(jié)轉(zhuǎn)了成本,今年匯算清繳沒有收到發(fā)票并且之后也不會有發(fā)票,匯算清繳已調(diào)增,要怎么做賬務(wù)處理?
22年的暫估成本,23年5月未收到發(fā)票,在匯算清繳做了調(diào)增處理。那么如果我在23年6月收到發(fā)票,我匯算清繳需要做什么處理?可以在后面一年匯算清繳調(diào)減嗎?
老師你好,2024年5月份做2023年匯算清繳時未取得發(fā)票,我納稅調(diào)增了,8月份該項成本票又取得了,那我這邊,匯算清繳是要去大廳修改2023年匯算清繳報表還是在2025年做2024年匯算清繳時再調(diào)減?
老師,那選擇差額征收,但開進(jìn)來的發(fā)票對應(yīng)不到相應(yīng)的項目怎么辦,可以混淆扣除嗎
500以下無票支出,有收據(jù),需要納稅調(diào)增嗎
感覺差額納稅可以扣除分包款和材料成本票等,和抵扣進(jìn)項差不多啊
老師,都選擇了簡易計稅,取得固定資產(chǎn)的專票還怎么抵扣啊,沒有一般計稅的項目啊
王老師為什么我開了一張紅字發(fā)票我看不到,但是之前開的就看的到,什么原因
老師那如果選擇差額征收,是不是要求對方給我們開普票就可以了,就沒有必要專票了
請郭老師回答一下我的問題,其他人不要接,接了也請退回
樸老師,如果收了其他單位的貨款,歸還給法人了,分錄是不是這樣,借:其他應(yīng)付款 貸:應(yīng)收賬款
老師那取得的費(fèi)用類的發(fā)票再差額開票的時候不能扣除是吧
老師,我是高級暢學(xué)學(xué)員,馬上要初考了,沒有刷題的嗎?
老師這個怎么調(diào)增加成本
就在那個匯算清繳納稅調(diào)整表里,最下面有個其他在那里面調(diào)整就行。
老師但是現(xiàn)在只可以開免稅的發(fā)票 我還可以調(diào)整嗎 開具的發(fā)票是免稅發(fā)票
您好,您是匯算清繳不牽扯稅率,再說普票免稅也可以入賬