你好,這是當(dāng)年2月份兒的,在當(dāng)年的11月份發(fā)放嗎?
就是去年11月份做賬的時(shí)候,工資計(jì)提了11月份工資,沒(méi)有計(jì)提11月份社保,也沒(méi)有做支付11月份的社保賬務(wù)處理,現(xiàn)在該怎么操作呢 老師
請(qǐng)問(wèn)老師,公司幾個(gè)月沒(méi)發(fā)工資,每個(gè)月照常計(jì)提工資嗎?后面集中一次發(fā)放,要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝!
老師好!請(qǐng)問(wèn)2月份的工資11月發(fā),有計(jì)提工資,這要怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝!
老師好!請(qǐng)問(wèn)多計(jì)提的工資怎么做賬務(wù)處理呢?謝謝!
公司員工工資不是按月發(fā)放,是兩個(gè)月一發(fā),今年1~2月工資是3月底才發(fā),請(qǐng)問(wèn)這種情況工資應(yīng)該怎么核算,怎么做賬務(wù)處理合適?每月還需做計(jì)提工資嗎?請(qǐng)老師幫忙指導(dǎo),謝謝
店鋪裝修,對(duì)方開(kāi)具的發(fā)票應(yīng)該是什么稅收編碼?
老師你好,本人已退休,月退休收入2100元,又兼職了5家企業(yè)代賬會(huì)計(jì)辦稅人員總共收入為3000元,合計(jì)月收入5100元請(qǐng)問(wèn)。說(shuō)5月1號(hào)會(huì)計(jì)人員現(xiàn)在不允許兼職了(除非是代理記賬公司自己成立或者是掛靠),申報(bào)工資可以作為職員申報(bào)為勞務(wù)報(bào)酬,如果一年我的收入增值為36,000,請(qǐng)問(wèn)我需要繳納個(gè)稅嗎?是不是按扣除6萬(wàn)處理不繳納?6萬(wàn)算不算綜合申報(bào)率退休工資合計(jì)額算嗎
老師您好 成本調(diào)減了100 對(duì)應(yīng)資產(chǎn)負(fù)債表應(yīng)該怎么調(diào)整?
老師這個(gè)公司股權(quán)結(jié)構(gòu)上就有別的公司股份,但是沒(méi)實(shí)繳這要選是嗎
生產(chǎn)企業(yè)出口退稅已退,備案單證目錄這里怎么操作?顯示待下載
老師我們是裝修公司,我們之前進(jìn)的浴室柜樣品壞了,不能用了,該怎么做賬。
報(bào)送的資產(chǎn)負(fù)債表,應(yīng)收賬款貸方的調(diào)到預(yù)收賬款,其他應(yīng)付款借方的調(diào)到其他應(yīng)收款借方對(duì)嗎?必須要將負(fù)數(shù)調(diào)節(jié)嗎
老師,我們是建筑公司的分公司,2024年12月暫估了275萬(wàn)的成本,當(dāng)時(shí)是小規(guī)模納稅人,2025年1月升為了一般納稅人,我們現(xiàn)在開(kāi)的專(zhuān)票沖抵之前的275暫扣可以么?
老師,紅沖上月開(kāi)的票,順序怎么走,先讓對(duì)方開(kāi)具紅字信息確認(rèn)單對(duì)嗎
25.4月扣繳24年1月-24.12月房土2稅。因?yàn)榛緫?hù)之前凍結(jié)了。所有有產(chǎn)生滯納金。請(qǐng)問(wèn)會(huì)計(jì)分錄咋做???要不要計(jì)提
是的,老師,后面的月份要跨年付又要怎么處理呢?
你好,當(dāng)月計(jì)提借管理費(fèi)用工資, 貸應(yīng)付職工薪酬工資 什么時(shí)間發(fā)放在做支付的,借,應(yīng)付職工薪酬、工資,貸銀行存款,應(yīng)交稅費(fèi)、個(gè)稅等。
跨年支付也是一樣處理方式嗎?
你好是的,是一樣的。