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賬上的應交增值稅—未交增值稅科目貸方和實際繳納的相差了0.14元,該怎么調整?

2023-01-10 11:32
答疑老師

齊紅老師

職稱:注冊會計師;財稅講師

免費咨詢老師(3分鐘內極速解答)
2023-01-10 11:32

你好 是多交了還是少交了?

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快賬用戶1058 追問 2023-01-10 11:33

賬上的少,申報系統上面多。

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:33

。借營業外支出貸銀行存款。

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快賬用戶1058 追問 2023-01-10 11:37

這是12月份產生的這個問題,1月份申報的,像你說的這個賬務處理應該在1月份賬務處理的時候這么做是吧?

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齊紅老師 解答 2023-01-10 11:46

你好 對的交稅時寫這個?

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你好 是多交了還是少交了?
2023-01-10
您好,本來在貸方少計入了還是?
2022-11-08
你好,差額放到營業外收支就可以的。
2022-02-24
你好,是有減免的嗎?借應交稅費,貸營業外收入,把差額結轉到營業外收入。
2023-10-21
您好,需要看差異的原因是什么造成的? 如果是多交了申請退稅就可以。 如果是結轉有錯誤,可以補充結轉。 借轉出未交增值稅 貸未交增值稅。
2021-12-04
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