同學(xué)你好 需要交附加稅的
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對(duì)嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?
老師~小規(guī)模納稅人一個(gè)季度銷售額小于30萬~所以免交增值稅、城建稅、教育費(fèi)附加、地方教育費(fèi)附加、地方水里基金~ ①所以不交增值稅的分錄是: 借:應(yīng)交稅費(fèi) 應(yīng)交增值稅 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)貼 對(duì)嗎? ②根據(jù)增值稅計(jì)提了附加稅: 借:營業(yè)稅金及附加 貸:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 由于免征:還要做分錄: 借:應(yīng)交稅金 城建稅 應(yīng)交稅費(fèi) 教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方教育附加 應(yīng)交稅費(fèi) 地方水里基金 貸:營業(yè)外收入 政務(wù)補(bǔ)助 是這樣嗎?不交增值稅還需要集體附加稅嗎?還是照樣計(jì)提再轉(zhuǎn)到營業(yè)外收入?
老師,我們是建筑安裝公司,當(dāng)期增值稅是22283,預(yù)交增值稅附表4已全額抵扣了,但是預(yù)交城建390,教育附加140,地方教育99,這些附加稅還需要計(jì)提嗎,該怎么操作呢
老師,2月只開票少,只需要交增值稅2610.03,在附加稅隨征表中,教育費(fèi)附加和地方教育費(fèi)附加免了,只有城建要交。這是有什么優(yōu)惠嗎?
一般納稅人,增值稅享受過留抵退稅,本月需要交增值稅,還需要交附加稅(城建,教育,地方教育)嗎?為什么填附列資料五,附加稅應(yīng)交金額為零?
請(qǐng)問老師,工商年報(bào)中的納稅總額,是去稅務(wù)局查詢開具完稅證明里面的金額,是稅費(fèi)所屬期的數(shù)據(jù),還是繳款時(shí)間的數(shù)據(jù)啊
報(bào)關(guān)單上的規(guī)格型號(hào)怎么界定 比如:這份進(jìn)項(xiàng)發(fā)票和報(bào)關(guān)單的規(guī)格型號(hào)是一致的嗎
老師,您好,我的累計(jì)折舊貸方增加,固定資產(chǎn)怎么不減少呢
老師,我這里企業(yè)電子稅務(wù)局上顯示我們開票的銷售方他有個(gè)紅色的條,顯示的說銷售方是什么非法什么在逃失聯(lián)稅務(wù)的什么的,不知道什么意思,對(duì)方說是可能是銀行賬戶出問題了,但是銀行賬戶的問題怎么會(huì)在電子稅務(wù)局上有顯示呢?
小規(guī)模納稅人的進(jìn)項(xiàng)票不能抵扣嗎
快賬軟件結(jié)轉(zhuǎn)期未,本年利潤為借方,軟件自動(dòng)結(jié)轉(zhuǎn)到利潤分配中時(shí),本年利潤還在借方是負(fù)數(shù)的紅字,利潤分配也是紅字的貸方,看得暈,可以重新設(shè)置嗎?
老師,匯算清繳里職工薪酬支出及納稅調(diào)整明細(xì)表里 補(bǔ)充養(yǎng)老保險(xiǎn)和補(bǔ)充醫(yī)療保險(xiǎn),要填嗎?公司給員工交社保了
怎么刪除快賬里剛建的賬套
請(qǐng)賈蘋果老師回答,其他人勿接,否則差評(píng)!商品報(bào)損怎么做賬
入庫單1190 實(shí)際付了1189.5元 借 原材料1190 貸銀行 貸營業(yè)外收入 對(duì)不
哦,那可能是電子稅務(wù)局系統(tǒng)問題,沒有自動(dòng)帶出金額
同學(xué)你好 那你手動(dòng)填寫哦
填不上去
同學(xué)你好 那就退出重新進(jìn)